你好,這個(gè)是對(duì)銷售方的,銷售方交稅
17、關(guān)于對(duì)超豪華小汽車征收消費(fèi)稅的規(guī)定下列說法正確的是()。 A納稅環(huán)節(jié)是生產(chǎn)環(huán)節(jié)和零售環(huán)節(jié) B征稅對(duì)象為每輛銷售價(jià)格130萬元(含增值稅)及以上的小汽車 C納稅人是消費(fèi)者 D計(jì)稅價(jià)格是不含消費(fèi)稅的計(jì)稅銷售價(jià)格 回答正確 參考答案 A 我的答案 A 題目詳解糾錯(cuò) 答案解析 選項(xiàng)B,征稅對(duì)象為每輛銷售價(jià)格130萬元(不含增值稅)及以上的小汽車;選項(xiàng)C,將超豪華 小汽車銷售給消費(fèi)者的單位和個(gè)人為超豪華小汽車零售環(huán)節(jié)納稅人;選項(xiàng)D,計(jì)稅價(jià)格是不含增值稅但是含 消費(fèi)稅的計(jì)稅銷售金額。 解析的最后一個(gè)沒有明白是什么意思
老師你好,是這樣的,我沒接觸過小規(guī)模珠寶零售企業(yè)。公司要轉(zhuǎn)型做這塊業(yè)務(wù),我想要了解下大概一個(gè)業(yè)務(wù)流程下來各個(gè)環(huán)節(jié)涉稅問題,還有基本的賬務(wù)處理。采購原料金銀等,然后外包給工廠加工成金銀首飾成品,再對(duì)外銷售給珠寶商。
2、A公司是增值稅一般納稅人,從事小汽車的生產(chǎn)、銷售。2021年10月,甲公司發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)購進(jìn)機(jī)器修理配件一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為70萬元,稅額9.1萬元;支付運(yùn)費(fèi),取得運(yùn)輸部門開具的增值稅專用發(fā)票注明的金額2萬元。(2)購入鋼材,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為5000萬元,稅額650萬元。(3)進(jìn)口鋼材一批,支付國外的購貨款120萬元(人民幣,下同)、到達(dá)我國海關(guān)以前的運(yùn)輸裝卸費(fèi)11萬元保險(xiǎn)費(fèi)13萬元。海關(guān)代征進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅后,開具了進(jìn)口増值稅專用繳款書。(4)本月銷售自產(chǎn)小汽車取得含稅銷售額3000萬元。同時(shí)收取裝卸費(fèi)7萬元,一并開具普通發(fā)票。(5)將自產(chǎn)A型小汽車10輛作為投資入股提供給其他單位,每輛成本18萬元,同類車型每輛平均售價(jià)25萬元(不含稅),最高售價(jià)28萬元(不含稅)。已知:小汽車的消費(fèi)稅稅率和成本利潤率均為5%,增值稅稅率為13%;相關(guān)發(fā)票已經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。要求:根據(jù)上述資料,回答下列小題。(1)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額。(2)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額。(3)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。(4)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)
2、A公司是增值稅一般納稅人,從事小汽車的生產(chǎn)、銷售。2021年10月,甲公司發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)購進(jìn)機(jī)器修理配件一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為70萬元,稅額9.1萬元;支付運(yùn)費(fèi),取得運(yùn)輸部門開具的增值稅專用發(fā)票注明的金額2萬元。 (2)購入鋼材,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為5000萬元,稅額650萬元。 (3)進(jìn)口鋼材一批,支付國外的購貨款120萬元(人民幣,下同)、到達(dá)我國海關(guān)以前的運(yùn)輸裝卸費(fèi)11萬元保險(xiǎn)費(fèi)13萬元。海關(guān)代征進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅后,開具了進(jìn)口增值稅專用繳款書。 (4)本月銷售自產(chǎn)小汽車取得含稅銷售額3000萬元。同時(shí)收取裝卸費(fèi)7萬元,一并開具普通發(fā)票。 (5)將自產(chǎn)A型小汽車10輛作為投資入股提供給其他單位,每輛成本18萬元,同類車型每輛平均售價(jià)25萬元(不含稅),最高售價(jià)28萬元(不含稅)。 已知:小汽車的消費(fèi)稅稅率和成本利潤率均為5%,增值稅稅率為13%;相關(guān)發(fā)票已經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。 要求:根據(jù)上述資料,回答下列小題。 (1)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額。 (2)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額。 (3)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。 (4)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅
老師,零售環(huán)節(jié)繳納消費(fèi)稅只有金銀鉑鉆和超豪華小汽車吧,卷煙,白酒是生委進(jìn)環(huán)節(jié)征收嗎(卷煙批發(fā)加征一道)
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動(dòng)屬于他們的主營業(yè)務(wù),做活動(dòng)買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報(bào)個(gè)稅的嗎
最后一個(gè)選項(xiàng)為啥對(duì),
老師,你好!以圖一的經(jīng)營范圍,圖二開票開哪個(gè)比較合適呢