同學(xué),你好 資料,需要相關(guān)合同,租賃發(fā)票。 分錄 借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸:銀行存款 法人需要去開具發(fā)票,涉及增值稅、附加稅、個(gè)稅
老師,公司是一般的納稅人且新公司,購入電車300萬,要租賃給客戶,我們收租金,怎么賬務(wù)處理?那到時(shí)開票給客戶的稅率是多少,賬務(wù)處理的時(shí)候這些車怎么折舊?
老師,我們是建筑行業(yè),一般納稅人,主要是修路,分包部分材料和勞務(wù)出去,我們是分包給個(gè)人還是個(gè)體戶還是公司好呢?賬務(wù)處理是怎么樣的,如何計(jì)稅繳稅呢
請(qǐng)問,我公司是一般納稅人的商貿(mào)公司,在公司租入的辦公樓上加蓋一層彩鋼房,無法取得產(chǎn)權(quán),發(fā)生的材料費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)均已收到專票,材料費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)應(yīng)該分別如何做賬?
老師,我們是一般納稅人,簡易計(jì)稅,我們公司是借別人的廠生產(chǎn)加工銷售白條的,免稅,我們一個(gè)月需要報(bào)哪些稅,賬務(wù)處理怎么做
請(qǐng)問老師,自然人A打款5w給我們公司,我們實(shí)際上是替A把這5w材料款付給B公司,然后B公司開票給我們,這個(gè)賬務(wù)怎么處理,需要準(zhǔn)備哪些材料文件
為什么教材所得稅是營業(yè)利潤*25%,這個(gè)題又是稅前利潤*(1-25%)
領(lǐng)用已計(jì)提過減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
具體怎么操作不會(huì)呢,法人怎么去開發(fā)票,涉及的增值稅,附加稅,個(gè)稅都怎么處理
同學(xué),你好 帶著租賃合同去稅務(wù)局大廳,然后按照合同里里面的金額,稅局大廳當(dāng)成收上面的稅
這個(gè)要線下去辦理嗎,法人拿著租賃合同直接去稅務(wù)局,然后代開發(fā)票還是什么的,說清楚點(diǎn),我什么都不會(huì)呢
同學(xué),你好 法人拿著合同,去稅務(wù)局大廳,然后要排隊(duì)拿號(hào)碼,和接待的人說個(gè)人開具發(fā)票,就會(huì)幫你那對(duì)應(yīng)的號(hào)碼,就行了。
后面賬務(wù)是和稅務(wù)上我怎么處理呢
同學(xué),你好 你取得發(fā)票 借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸:銀行存款
那法人每個(gè)月都需要去稅務(wù)局代開一次發(fā)票嗎?稅務(wù)上我要操作什么,比如個(gè)稅
同學(xué),你好 對(duì)。 你無需操作,這些稅是個(gè)人自己在稅務(wù)局當(dāng)場(chǎng)繳納
我這邊就需要給法人提供車的租賃合同,還有記賬,借:管理費(fèi)用-車輛租賃費(fèi) 貸:銀行存款,其他的我都不用管,是嗎
同學(xué),你好 嗯嗯,是的