中午好親!勞務費時支付的時候就要預扣預繳。年度匯算清繳時,和工資薪金一起匯算,多退少補
老師,你好!我公司有兼職人員,工資開了120,報個稅時怎么還要交2.88元的個稅呀!不是不超過800不需要交個稅嗎
勞務公司,公司總共是63個人 有45人交社保 剩下的18人兼職報個稅的時候怎么報?需要交社保嗎
老師,公司招了兼職人員,發(fā)了800報酬。需要去稅務局開勞務費發(fā)票嗎?申報個稅是不是不要交個稅。
個人在公司兼職,財務給他在自然人個稅系統(tǒng)里申報勞務費,交了個稅。他沒有去稅務局開勞務費發(fā)票,這筆勞務費可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
我們公司聘請了一個兼職法務,每個月工資1000,我是按工資薪金申報個稅的,我們其他人不超過5000塊的,都不需要交個稅,可是他才1000,卻需要交30元個稅,是因為沒有填專項扣除嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結轉(zhuǎn)增值稅只要做借應交銷5 應交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
也就是兼職這家如果每月不超5000的話,這兩家公司到年度匯算清繳的時候也會交說,是嗎?
不一定的親,應該會退稅,因為勞務申報的稅率高。匯算的時候稅率低。具體是退多少,也要看工資薪金是多少
該員工沒有任何個稅專項扣除
是吧,那匯算的時候應該也有退稅
好的謝謝老師
不用客氣呢親!祝您工作愉快!