先以科目余額表為基礎(chǔ),錄入軟件 “期初余額”,同時(shí)對(duì)照總賬、明細(xì)賬核對(duì),確保余額準(zhǔn)確 。 針對(duì)有輔助核算的科目(客戶、供應(yīng)商、存貨等 ),補(bǔ)充往來(lái)明細(xì)、存貨臺(tái)賬等資料,完善輔助核算信息
我們公司原來(lái)是代賬,現(xiàn)在剛剛安裝了金蝶軟件,我?guī)ぬ滓矂倓偨ê?,?qǐng)問(wèn)期初數(shù)要怎么錄?要根據(jù)代賬公司導(dǎo)出來(lái)的科目余額匯總表錄嗎? 如果錄的話是不是只錄余額,借方發(fā)生份跟貸方發(fā)生額還用錄入嗎?
老師,你好,快賬軟件,我們公司6月底科目余額表有部分科目應(yīng)收賬款是期初余額在貸方的,我要怎么錄入7月期初余額呀
老師 我們是剛安裝的金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版軟件 ,我要新建賬套 剛增加完科目 現(xiàn)在把科目余額表的數(shù)據(jù)金額錄入后 自動(dòng)生成賬套,是不是在軟件上就能有總賬 明細(xì)賬 科目余額表的數(shù)據(jù)金額了 老師
老師,我問(wèn)一下,我新接了一個(gè)公司的賬,我要把數(shù)據(jù)錄入到做賬軟件上,是不是只需要錄入科目余額表中的期末數(shù),就可以?
老師,您好!我們用檸檬云軟件?5月外帳從記帳公司拿回來(lái)了,科目余額表也錄完了,但是核對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表年初余額跟期末余額一致?在哪修改?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下