您好,這個的話,你中間是沒有變動嗎還是
老師你好,還沒考證 老師有個疑惑咨詢您 實際應交稅款和資產(chǎn)負債表中應交稅款不符 實際應交稅款沒錯 就是憑證錄入科目錯了導致每月提交的負債表中應交稅款錯了成了負數(shù) 去年5月到今年一直這個問題錯導致每月提交稅局的負債表中應交稅款年初余額和期末余額一直為負數(shù) 實際納稅是沒錯的 老師這個問題該怎樣處理 是倒回錯誤年月直接修改憑證 還是放在本月修改憑證呢老師
老師您好,公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬,7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計報告,里面有資產(chǎn)負債表,利潤表,現(xiàn)金流量表,所有者權(quán)益變動表。沒有科目余額表,對方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬,根據(jù)資產(chǎn)負債表和銀行對賬單,錄入了資產(chǎn)類、負債類、所有者權(quán)益科目的期初余額;“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”,“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”?,F(xiàn)在試算平衡了,生成的資產(chǎn)負債表也能和審計報告對上。 我的疑問是,利潤表里的主營業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費用、營業(yè)外收入數(shù)字,我應該入到哪里呢?需要錄入嗎?
公司從10月份接賬回來,建賬時科目余額表的數(shù)據(jù)都錄完了,查看核對財務(wù)報表時與9月份的資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)對得上,但與利潤表的財務(wù)費用開始往下的數(shù)據(jù)就不一致了,這是怎么回事?哪位老師能否指教一下,謝謝!
老師,年中從代理記賬接回來的賬,我把代賬給的科目余額表的期末數(shù),錄入到我這里期初,錄入了本年累計發(fā)生額,錄入完后,我的資產(chǎn)負債表和利潤表是不是跟代賬公司的一樣
老師,您好!我們用檸檬云軟件?5月外帳從記帳公司拿回來了,科目余額表也錄完了,但是核對資產(chǎn)負債表年初余額跟期末余額一致?在哪修改?
所得稅費用,要不要設(shè)二級科目,我們是合伙企業(yè)
你好!我們外帳5月份從記帳公司拿回來錄期初余額是不是錄本年累計數(shù)不是錄5月底期末余額數(shù)
老師,請問,外賬里,如果這個月成本費用過高,虧損過大,不想引起稅務(wù)異常,計提的成本費用,可以下個月再結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
產(chǎn)品推廣入了主營業(yè)務(wù)成本可以嗎? 需要什么證據(jù)鏈證明業(yè)務(wù)是真實的
就是我單位購進彩鋼房,但是售出開票想開集裝箱房,這樣可以嗎
你好,我想問下就是我們是個鋼結(jié)構(gòu)的注冊的新公司,就是合同簽的是179萬,但是我開票40萬,這次的印花稅我如何報??
老師,我們建筑公司3月27成立公司,這個季度只有一筆業(yè)務(wù),購買6260,銷售10650,那么這屬于買賣合同。建筑公司我看核定的稅種里印花稅旁邊寫的安裝服務(wù),那這個買賣我們需要交印花稅嗎
老師,公司剛開業(yè)三個來月,財務(wù)報表和季度所得稅都0申報了可以嗎?其實是有一些費用數(shù)據(jù)的
因管理不善丟失貨物怎么賬務(wù)處理呀
老師你好,我們在一個公司做表面處理,發(fā)票開的項目名稱:“勞務(wù)”表面處理,規(guī)格型號軟件方管 單位公斤 數(shù)量1050 金額等,請問老師這個怎么記賬?分錄怎么寫?
6月帳還沒有做呢
基礎(chǔ)設(shè)置,數(shù)據(jù)錄入哪里
正常資產(chǎn)負債表和利潤表都有本年累計數(shù),如果不修改的話怎么變動?
5月期末余額數(shù)錄入期初里面
對你中間發(fā)聲的話需要正常錄入憑證。
但是如果資產(chǎn)負債表年初余額不修改的話跟期末數(shù)一致,肯定是不對
對那樣的話中間除非沒有數(shù)據(jù)
這會6月還沒做帳
你把你的報表給我發(fā)一下
發(fā)過去了
你這中間因為沒有填做賬的東西沒有填憑證,所以是一樣的。你這中間因為沒有填做賬的東西沒有填憑證,所以是一樣的。
年初余額跟期末余額應該是不一樣
年初余額是本來累計數(shù),能修改嗎?
本來累計數(shù)大于期末余額數(shù)才對
不是呀,因為你這個資產(chǎn)負債表基初期末的話一樣是因為你中間沒有做任何的憑證,如果你做了一筆的話,他就會不一一樣的呀。不是呀,因為你這個資產(chǎn)負債表基初期末的話一樣是因為你中間沒有做任何的憑證,如果你做了一筆的話,他就會不一一樣的呀。
你是不理解這個其中的內(nèi)容還是說什么呀?
這個是5月資產(chǎn)負債表
對啊,這個就說明5月做賬了這個。
所以你所以你肯定是6月沒有做賬這個所以你肯定是6月沒有做賬這個。
這個是6月
我覺得6月期初數(shù)不對
你這個6月的提出應該是年初的數(shù)據(jù),而不是5月末的金額。
意思是錄期初數(shù)應該錄入年初數(shù)而不是5月期末的數(shù)
是的,這個理解是沒錯的。