你好你這個,想做正規(guī),就應(yīng)該正常確認(rèn)收入,你這個沒有進(jìn)來的發(fā)票。匯算的時候調(diào)整。
想問下,客戶采購的商品,錢已付共計50500元,現(xiàn)在要開票,我們銷售方是小規(guī)模納稅人,客戶購買方是一般納稅人,現(xiàn)在對方要開具發(fā)票,按3個人的專票開具,會多出稅金1515元,但是對方購買方說采購合同里的價格是含稅價格,不愿支付這1515元稅金;那如果我們開票就得自行承擔(dān)這1515元,現(xiàn)在就是想問,有什么辦法能倒擠含稅價格和購買方付款的50500元金額對上?
我們修理店是小規(guī)模納稅人,客戶修車,開票按汽車維修服務(wù)費(fèi)開票出去。沒有收到款,怎么做會計分錄?收到了款,又怎么做會計分錄? 開票出去了,不管普通發(fā)票還是專票,客戶付款一定要求付到公賬上嘛?可是我們小公司進(jìn)的機(jī)油配件都沒有進(jìn)項(xiàng)票,讓人家開票,就要收稅點(diǎn),價格貴很多。沒有進(jìn)項(xiàng),客戶又要開銷項(xiàng),就會導(dǎo)致我們企業(yè)所得會高,要交企業(yè)所得稅。請問這種怎么處理呢?公司利潤很低,想不交稅或者少交
老師你好,我們讓工廠打版做出來一些商品,例如一共做了N款產(chǎn)品,這些產(chǎn)品做出來之后工廠會會把樣品拿給我們核對,然后這些樣品核對之后已經(jīng)沒有用處了,但是有些客戶需要用很低的價格購買我們這些樣品,老板說可以賣出去,所以收了客戶比較低的金額,請問客戶支付的這部分金額應(yīng)該使用什么科目處理呢?(這些樣品供應(yīng)商是不會收取我們公司任何樣品費(fèi)的,樣品放在我們公司是任由我們處理的,但是這些樣品我們是不會進(jìn)行入庫處理的,因?yàn)橐膊荒茏鳛檎I唐烦鍪郏皇怯行┛蛻粜枰愃频漠a(chǎn)品就以非常低的價格半賣半送一樣給他而已,可以理解為處理出售這些樣品了)
請教一下老師,我們分租了一塊地方給其他的公司,5月收到了這筆房租(協(xié)商的是不含稅的價格,對方后期還不確定要不要開票,要開票的話對方承擔(dān)稅金。)現(xiàn)在是5月份我這邊應(yīng)該怎么做賬呢?麻煩給寫一下會計分錄。
老師好,想請問我們公司有做那種類似于代理商的吧,就是比如你寄快遞正常給順豐什么的寄不是會很貴什么的嘛,但是如果你是通過我們的小程序下單的快遞,就會很便宜,但是也是中通,圓通這些寄出去的。所以這種客戶要是需要發(fā)票,我們是開快遞發(fā)票還是服務(wù)費(fèi)發(fā)票呢
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個
老師好,想問個實(shí)踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?