你好,你要么掛著,要么就營(yíng)業(yè)外收入。
老師你好,我們單位2015年12月的時(shí)候做的手工帳,購(gòu)買(mǎi)了原材料,做了一筆,借原材料,進(jìn)項(xiàng)稅。貸應(yīng)付賬款。結(jié)果在憑證上做了,應(yīng)付賬款明細(xì)賬忘登記了。明細(xì)賬上沒(méi)有這一筆應(yīng)付。16年的時(shí)候把這筆應(yīng)付又給付了。現(xiàn)在應(yīng)付的借方一直掛著這筆金額,該怎么處理
請(qǐng)問(wèn)老師,我收到一張普票是用于辦公室裝修采購(gòu)的材料,發(fā)票金額比實(shí)際支付金額多了2.5元,這個(gè)我要怎么記賬啊?
往年的材料采購(gòu)貸方余額怎么處理?(是由于錄采購(gòu)發(fā)票的金額與實(shí)際紙質(zhì)金額不一致,在生成憑證時(shí)直接在憑證上修改數(shù)字導(dǎo)致的余額)我們的材料入庫(kù)分錄是 借:原材料。貸:材料采購(gòu) 借:材料采購(gòu)。 應(yīng)交稅費(fèi)。貸:應(yīng)付賬款
老師,購(gòu)回原材料入庫(kù)時(shí),四舍五入算出單價(jià)再乘以數(shù)量,這樣入庫(kù)金額與實(shí)際付款金額不一致,這種多出或少的部分怎么處理?記入哪個(gè)科目?
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司采購(gòu)原材料已入庫(kù)記賬,后期付款時(shí)少付了1萬(wàn)元(原因是品質(zhì)不好扣款1萬(wàn)),供應(yīng)商發(fā)票按照實(shí)際付款金額開(kāi)的,這個(gè)付款憑證要怎么記賬?
個(gè)人代開(kāi)建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)要交什么稅,稅率分別多少
一般納稅人,我們進(jìn)項(xiàng)100噸,我們想要開(kāi)出101噸能行嘛,就是我們收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票雖然是100噸,但是貨物是101噸
請(qǐng)問(wèn)老師,公司將要注銷(xiāo),屬于虧損狀態(tài),列入固定資產(chǎn)的倆輛轎車(chē)如何變更在倆個(gè)股東名下?謝謝! 如何做賬?謝謝!
老師,能不能幫我解答一下,ABD選項(xiàng),我很難理解這些話,幫幫我,謝謝啦
老師這道題的計(jì)算結(jié)果為啥和稅法規(guī)定的凈殘值沒(méi)有關(guān)系呢,這道題我不會(huì),希望下次出現(xiàn)類(lèi)似得題不要再錯(cuò)了
老師,收到專(zhuān)管員老師發(fā)來(lái)如下信息: 你企業(yè)收到個(gè)人所得稅代扣代繳手續(xù)費(fèi)未按規(guī)定申報(bào)增值稅,請(qǐng)核實(shí)后按收到手續(xù)費(fèi)日期的所屬期更正申報(bào)增值稅?。?! 請(qǐng)問(wèn)怎么更正,謝謝!
這個(gè)怎么解決,可以不處理嗎
攜程分賬的手續(xù)費(fèi),開(kāi)票開(kāi)的是服務(wù)費(fèi),入財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)可以嗎
空白發(fā)票丟失了,稅局罰款嗎
老師 我們主要是加盟店已經(jīng)有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在有直營(yíng)店的營(yíng)業(yè)收入要怎么記賬呀