那么沖1萬元的材料成本就行

老師你好,供貨商提供我們的產(chǎn)品貨款22000,發(fā)票已開過來,但是因?yàn)樯唐焚|(zhì)量問題我們公司實(shí)際付貨款20000少付了2000這差額我要應(yīng)收款怎么記賬才平賬?謝謝!
老師好!上月采購了一批貨1萬元,做了采購開單,生成的憑證是借庫存商品1萬,貸應(yīng)付賬款1萬,這個月付款的時候因?yàn)樨浧焚|(zhì)量有問題,就協(xié)商從貨款一萬中扣2000下來,最后實(shí)付8000,請問應(yīng)付賬款怎么平掉這2000塊呢
你好,老師,公司采購原材料時按進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬的,有一部分原材料未付貨款的是等付了款再開票的。就沒有入賬,所以我領(lǐng)用原材料時按主營業(yè)務(wù)收入,就是銷項(xiàng)發(fā)票的不含稅金額,領(lǐng)用可以么?做到后面的時候,應(yīng)付賬款超過了100萬,銷項(xiàng)票也開多了,我就只能暫估原材料了,我這樣做對不對?
老師您好!我想問一下,我公司從供應(yīng)商買入貨物,我公司提供了一些輔料給供應(yīng)商,然后供應(yīng)商開票過來,發(fā)票金額直接將輔料的費(fèi)用扣除了,這個到票怎么做會計(jì)分錄?之前材料采購入庫時,我做了暫估:借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估款(沒有扣除輔料費(fèi)用)
你好,請問:采購的原材料實(shí)際到貨數(shù)量比對方提供的發(fā)票數(shù)量多,怎么入賬呢?比如我們采購一車原材料,就是按照25噸同供應(yīng)商開票付款。這車原材料我們?nèi)霂鞎r會過磅,凈重基本都是在25.5左右。多出來的0.5供應(yīng)商沒有開發(fā)票給我們,我們也不用付錢的。
離線申報(bào)免扺退數(shù)據(jù)自檢出現(xiàn)錯誤選項(xiàng)要怎么處理呢
公司章程里面把公司的董事、高級管理人員不得兼任公司監(jiān)事。改成了法定代表人以公司名義從事的民事活動,其法律后果由公司承受。有什么影響嗎
你好,跨境電商平臺收入是30萬,請問這個30萬是含稅的還是不含稅? 需要價(jià)稅分離入賬嗎
名譽(yù)股東給公司借款200萬,轉(zhuǎn)到公司對公賬戶時,不懂轉(zhuǎn)賬備注寫營業(yè)收入,這種情況怎么處理
老師,我想問下供電公司給我們開具的電費(fèi)發(fā)票,我們能不能給我們的客戶開電費(fèi)發(fā)票
4s店采購車進(jìn)來,進(jìn)賬正數(shù)43萬多廠家直接把之前幾個月的提車返利和其他各種返利合計(jì)35萬多直接負(fù)數(shù)開進(jìn)一張票里。請問這樣我應(yīng)該怎么記賬 按正數(shù)記庫存商品嗎 進(jìn)項(xiàng)按正數(shù)減掉負(fù)數(shù)記還是怎么記
請問下老師,我們是裝修公司,客戶付款時候,手機(jī)銀行支付、他領(lǐng)取了銀行的滿減券,滿10-9元,這個記入什么費(fèi)用,怎么寫分錄
由郭老師回答我的問題
老師,問一下,運(yùn)費(fèi)補(bǔ)償款1萬,對方運(yùn)輸公司不付我們,然后協(xié)商,分10次從每個月的運(yùn)費(fèi)里扣除10%,也就是比例10月運(yùn)費(fèi),金額1萬,只需的9千,問一下,計(jì)提運(yùn)費(fèi)補(bǔ)償款1萬,怎么做會計(jì)分錄????
工商銀行的回單怎么打印比較合適,感覺一張好多內(nèi)容


材料入庫: 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 收到發(fā)票: 借:應(yīng)付賬款-暫估款 貸:應(yīng)付賬款-應(yīng)付款 實(shí)際付款(質(zhì)量問題有扣款): 借:應(yīng)付賬款-應(yīng)付款 貸:銀行存款 貸:原材料(質(zhì)量問題有扣款)
老師,是這樣的嗎?
借:原材料 -1 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 -1
實(shí)際并沒有退貨
那個是沖暫估成本,不是退貨