那么沖1萬元的材料成本就行
老師你好,供貨商提供我們的產(chǎn)品貨款22000,發(fā)票已開過來,但是因?yàn)樯唐焚|(zhì)量問題我們公司實(shí)際付貨款20000少付了2000這差額我要應(yīng)收款怎么記賬才平賬?謝謝!
老師好!上月采購了一批貨1萬元,做了采購開單,生成的憑證是借庫存商品1萬,貸應(yīng)付賬款1萬,這個(gè)月付款的時(shí)候因?yàn)樨浧焚|(zhì)量有問題,就協(xié)商從貨款一萬中扣2000下來,最后實(shí)付8000,請問應(yīng)付賬款怎么平掉這2000塊呢
你好,老師,公司采購原材料時(shí)按進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬的,有一部分原材料未付貨款的是等付了款再開票的。就沒有入賬,所以我領(lǐng)用原材料時(shí)按主營業(yè)務(wù)收入,就是銷項(xiàng)發(fā)票的不含稅金額,領(lǐng)用可以么?做到后面的時(shí)候,應(yīng)付賬款超過了100萬,銷項(xiàng)票也開多了,我就只能暫估原材料了,我這樣做對不對?
老師您好!我想問一下,我公司從供應(yīng)商買入貨物,我公司提供了一些輔料給供應(yīng)商,然后供應(yīng)商開票過來,發(fā)票金額直接將輔料的費(fèi)用扣除了,這個(gè)到票怎么做會(huì)計(jì)分錄?之前材料采購入庫時(shí),我做了暫估:借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估款(沒有扣除輔料費(fèi)用)
你好,請問:采購的原材料實(shí)際到貨數(shù)量比對方提供的發(fā)票數(shù)量多,怎么入賬呢?比如我們采購一車原材料,就是按照25噸同供應(yīng)商開票付款。這車原材料我們?nèi)霂鞎r(shí)會(huì)過磅,凈重基本都是在25.5左右。多出來的0.5供應(yīng)商沒有開發(fā)票給我們,我們也不用付錢的。
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
材料入庫: 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 收到發(fā)票: 借:應(yīng)付賬款-暫估款 貸:應(yīng)付賬款-應(yīng)付款 實(shí)際付款(質(zhì)量問題有扣款): 借:應(yīng)付賬款-應(yīng)付款 貸:銀行存款 貸:原材料(質(zhì)量問題有扣款)
老師,是這樣的嗎?
借:原材料 -1 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 -1
實(shí)際并沒有退貨
那個(gè)是沖暫估成本,不是退貨