你好,只要不是國家禁止出口的都免增值稅得
老師 麻煩咨詢一下小規(guī)模納稅人出口貨物 增值稅免稅 附加稅免嗎
小規(guī)模納稅人,出口服務(wù),增值稅是免稅的嗎
老師,我是出口小規(guī)模公司,開的普票是免稅出口發(fā)票,報(bào)增值稅是報(bào)在小規(guī)模免稅收入那欄還是報(bào)出口免稅收入那欄
旅游業(yè)增值稅按差額征稅嗎?扣除項(xiàng)目有哪些?增值稅稅率多少?一般納稅人和小規(guī)模稅率一樣嗎?一季度享受30萬免增值稅嗎?是全額30萬內(nèi)免還是差額30萬免
老師,小規(guī)模出口企業(yè)增值稅免稅銷售額應(yīng)該填在哪里
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
除了出口的還有其他情況是免增值稅嗎?
要摸這個(gè)產(chǎn)品本身是免稅的,農(nóng)產(chǎn)品類得
不用加工的農(nóng)產(chǎn)品就免對嗎?比較樹上摘的桃子,摘了馬上賣就不用交增值稅是吧?如果加工成黃桃罐頭呢要交嗎?或者是曬成桃子干呢要交嗎
是的,你分析得是對的這個(gè)
不用加工跟需要加工的都免增值稅是吧?
加工的不免增值稅得
好的謝謝老師
不客氣,祝你工作順利