是 扣除向旅游服務(wù)購買方收取并支付給其他單位或者個(gè)人的住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、簽證費(fèi)、門票費(fèi)和支付給其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費(fèi)用后的余額為銷售額 6%一般納稅人 小規(guī)模的1% 差額之后的30萬來交稅。
你好老師,一個(gè)小規(guī)模納稅人變更稅務(wù)局之前本季度產(chǎn)生銷售額29萬(30萬內(nèi),未繳納增值稅),變更稅務(wù)局之后本季度內(nèi)又產(chǎn)生10萬銷售額。那么還享受小規(guī)模納稅人30萬內(nèi)免稅的政策嗎?如果不享受是要全額繳納增值稅嗎?應(yīng)納稅所得額是多少?
小規(guī)模納稅人差額征收稅率是5%嗎?差額征收的項(xiàng)目可以適用季不超30萬免增值稅的政策嗎
老師好,我們是旅游業(yè)小規(guī)模納稅人。差額報(bào)增值稅,本季度收入90萬,取得成本票50萬,可以暫估抵增值稅享受30萬以下減免嗎
小規(guī)模納稅人開3%稅率的普票,需要交稅嗎?還享受季度30萬內(nèi)免征增值稅這項(xiàng)優(yōu)惠政策嗎?
小規(guī)模納稅人今年優(yōu)惠政策是 季度30萬以內(nèi)免征增值稅,30萬以上按照1%全額征收是嗎?
我們單位是生產(chǎn)型企業(yè),8月的出口業(yè)務(wù)是出口原材料,增值稅申報(bào)已做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄怎么做?借方是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是原材料?
請(qǐng)問老師電子稅務(wù)局社保申報(bào)進(jìn)不去是啥情況(進(jìn)入就放回到登陸頁面
老師:巖棉板的人工費(fèi)發(fā)票,工人開成拆除人工費(fèi)了,都完稅了,退稅還挺麻煩的,不紅沖可以嗎?
小規(guī)模,公司日結(jié)兼職多,用微信支付工資,怎么做賬
老師,微信收進(jìn)來的錢和微信轉(zhuǎn)出去,都用其他貨幣資金科目是吧
可以向個(gè)人開專票嗎?
在一家母公司的子公司消費(fèi),他們開的發(fā)票銷售方是另外一家子公司的抬頭發(fā)票合法嗎
賬里有預(yù)收個(gè)人好多筆轉(zhuǎn)收入是按掛著的人名字一筆一筆轉(zhuǎn)嗎
董孝彬老師回答,8月繳納公積金的時(shí)候少1個(gè)人,8月發(fā)7月的工資里扣的也是7月個(gè)人公積金,7月個(gè)人承擔(dān)公積金是945元,8月個(gè)人承擔(dān)公積金是765元,所以差額貸方出現(xiàn)-180元,怎么處理和寫分錄
債權(quán)價(jià)值和股票價(jià)值的計(jì)算分析題,我這個(gè)知識(shí)點(diǎn)給忘了
那一般納稅人,增值稅進(jìn)項(xiàng)還能抵扣嗎?還是說是除了住宿費(fèi)等其他的可以抵扣
你好,你已經(jīng)差額了,進(jìn)項(xiàng)就不允許抵扣。