你好,這個是開票方的稅額
代開了一張專票,上面顯示增值稅150.50.但是代扣增值稅的時候扣的是150.51.我怎么入賬了
老師,增值稅服務平臺上顯示有一張增值稅電子專票,這個電子版的我去哪要呢,找開票方嗎
老師,小規(guī)模勞務公司,收到個人代開的發(fā)票,顯示增值稅額免稅,發(fā)票上也沒有顯示要求代扣代繳字樣,這個收下了后期會不會出現(xiàn)要求我方補稅的情況?
一般納稅人上個月增值稅都扣款完了 ,現(xiàn)在報1月份的增值稅申報表上面這樣顯示,3000多是1月份開票的稅額,還出來一個13231.09 這是什么數(shù)據(jù)啊
老師數(shù)電上的開票額度是上面顯示的是全年的還是一個月的?我在電子稅務局哪里可以查到別人給我們開的數(shù)電發(fā)票呢?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
個體戶開的票,稅額什么時候交
是不是也有免稅額
你好,這個按季度交了。每個季度初