你好這個(gè)要看你的實(shí)際情況,有的他是按照累計(jì)不超過6萬。在沒有超過六萬6萬之前都先不用交。
#提問#如果一個(gè)員工當(dāng)年11月入職,11月工資2萬,12月工資3萬,假設(shè)除了每月5000的固定費(fèi)用,沒有其他扣除,1、那么在預(yù)扣預(yù)交時(shí) 11月預(yù)扣預(yù)交時(shí) 是不是,應(yīng)納稅額=(2萬-5000)*3%-0=450,工資薪金預(yù)扣預(yù)交時(shí)的稅率是不是和綜合所得適用稅率一致? 2、12月預(yù)扣預(yù)交時(shí) 是不是,應(yīng)納稅額=(2萬+3萬-5000*2)*10%-2520-450=1030 3、年度綜合所得匯算時(shí),應(yīng)納稅所得額=(2萬+3萬-5000*12) 因?yàn)樾∮诹悖恍枰欢?,需要退?030? 就是年度匯算清繳時(shí),5000具體是可以扣12個(gè)月還是2個(gè)月?
老師20年老板找的臨時(shí)工,沒有告訴我,沒給報(bào)個(gè)稅今年2月,就是臘月發(fā)工資2萬多,因?yàn)椴皇且粋€(gè)月的工資 工人不交個(gè)稅,我怎么報(bào)個(gè)稅,可以往后今年分次給報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,你這有沒有個(gè)稅繳納標(biāo)準(zhǔn)? 假設(shè)工資2萬,每個(gè)月計(jì)算他的工資是(20000-5000)*0.03=450
2023年計(jì)提20萬的工資,實(shí)際2023年支付了10萬,另外10萬是在2024年1月支付,當(dāng)時(shí)2023年個(gè)稅系統(tǒng)只報(bào)了10萬工資,1月份支付的10萬我2月份報(bào)個(gè)稅,那我如果匯算清繳職工薪酬那個(gè)表填20萬,不就是個(gè)稅系統(tǒng)與所得稅匯算不一致嗎
注冊(cè)金500萬減到50萬,1人持股100%500萬,沒有實(shí)繳一毛錢,我這種情況具體涉及納稅不,又涉及什么稅。2月公示,4月提交工商。只是減資不涉及股轉(zhuǎn),以哪個(gè)月報(bào)表為準(zhǔn),懂的來。
一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,籌備期,收到了一張個(gè)人代開的發(fā)票,這樣的需要代扣代繳對(duì)方的個(gè)人所得稅嗎
非貿(mào)付匯有沒有課程講解
老師好,請(qǐng)教一個(gè)問題:2024年7月份的承兌匯票,按銀行貸款手續(xù)作了分錄。現(xiàn)在如何改正?影響如何?謝謝!
我們公司借給萬利達(dá)的錢,由江西博實(shí)代還的,老師,我們現(xiàn)在需要補(bǔ)什么手續(xù)
請(qǐng)問老師,我司采購產(chǎn)品出口到臺(tái)灣,有兩家供應(yīng)商,北京的和香港的(這兩家公司都是總部分公司),如果從香港采購肯定是和香港簽訂采購合同,請(qǐng)問香港采購能退稅嗎,香港公司不能開增值稅專票嗎?
分配利潤的會(huì)計(jì)分錄是啥老師
老師:公司買軟件只付部分貨款,票也開了部分,知道總金額要攤銷要怎么入賬
老師,固定資產(chǎn)清理貸方有余額怎么處理
公司和專利代理公司簽訂的代理服務(wù)合同要繳納印花稅嗎,合同是框架合同,報(bào)一件按報(bào)價(jià)支付一件,合同無金額,然后合同不涉及專利的轉(zhuǎn)讓,只是代我們?nèi)ゾ幾吞峤唬暾?qǐng)的專利所有權(quán)屬于公司,這個(gè)屬于印花稅技術(shù)合同的范疇嗎
老師,化工業(yè)企業(yè)纖維水分有一定比例嗎?
有的情況是不是要預(yù)繳,匯算清繳再多退少補(bǔ)?
你好,是的,最終都要多退少補(bǔ)。
如果平時(shí)是預(yù)繳的,怎么去申請(qǐng)不預(yù)繳,超過6萬再繳納?
你好,這個(gè)現(xiàn)在沒辦法選了安徽。。第一年超過了6萬,系統(tǒng)就默認(rèn)取消了
好的,謝謝
你好,不用客氣的人。