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老師 問(wèn)一下酒店開業(yè)到現(xiàn)在半年時(shí)間了,財(cái)務(wù)報(bào)表都沒有做重分類,傳到稅務(wù)局的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)軟件上的對(duì)不上,這種情況應(yīng)該怎么辦?要調(diào)賬還是調(diào)表啊

2025-07-15 15:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-15 15:25

你好,一般是調(diào)表不調(diào)賬

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快賬用戶7571 追問(wèn) 2025-07-15 15:28

調(diào)表指的是傳到稅務(wù)局上的表嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-15 15:29

你好,是的,就是這個(gè)意思。

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你好,這個(gè)你可以不用調(diào)整。 你也可以賬上根據(jù)審計(jì)后的調(diào)整。
2025-07-08
問(wèn)題 1 利潤(rùn)總額不一致原因復(fù)雜,可能是稅會(huì)差異(包括永久性和暫時(shí)性差異),也可能有會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等調(diào)整事項(xiàng),并非一定是期間費(fèi)用多填。 問(wèn)題 2 不能忽略研發(fā)費(fèi)用對(duì)應(yīng)不一致情況,因其可能涉及稅收優(yōu)惠,影響應(yīng)納稅所得額計(jì)算和稅務(wù)合規(guī)。 問(wèn)題 3 不應(yīng)隨意在管理費(fèi)用增加數(shù)據(jù)使利潤(rùn)表與所得稅利潤(rùn)總額一致,而應(yīng)先核對(duì)會(huì)計(jì)賬目,檢查數(shù)據(jù)計(jì)算和分錄等是否正確,再核查所得稅申報(bào)的納稅調(diào)整事項(xiàng),找出差異原因進(jìn)行調(diào)整。
2025-04-10
你好,同學(xué)。預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、應(yīng)收賬款, 這幾個(gè)報(bào)表數(shù)據(jù)和科目余額表對(duì)不上有差異是正常的。 你是覺得哪里有疑問(wèn)
2020-09-23
您好,賬套數(shù)據(jù)也沒有?那您企業(yè)如何做交接?
2021-05-18
您好,導(dǎo)出23年期間費(fèi)用貸方發(fā)生額,管理/銷售/財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸方合計(jì)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),這樣就勾稽上了
2024-11-09
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