你好,按次的話是收到合同或者說是簽訂合同。
老師,這個稅務事項通知書的印花稅,購銷合同,按次申報,申報期限期滿之日起15日內,指的是我開票確認收入后的15天內申報印花稅么
老師,印花稅稅費種核定的是按次申報,申報期限是期滿之日起15日內?請問何時申報呢,比如我今天簽的合同,是需要在下個月15日之前申報么?
老師 印花稅按次申報的話 是在簽訂合同日期的15日內必須申報嗎?超過15日會有滯納金嗎?
一般納稅人申報所得稅,顯示期滿之日起15日內,是下月15號之前申報的意思嗎
購銷合同的按次申報,是收到合同的15日內申報,還是下月的15號之內申報
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產期間產生的直接人工和制造費用能在下次生產產品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
我們公司都是次月15入內申報的,有影響不
你好,這個在實操中問題不大。