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老師,股東實繳資本去年和前年的都未申報印花稅,現(xiàn)在可以把去年和前年的實繳金額合并申報嗎?現(xiàn)在申報的話產(chǎn)生滯納金嗎?

2025-07-15 13:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-15 13:04

同學(xué),你好 正確的做法,是去年前年分別更正申報,并補交滯納金

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快賬用戶5480 追問 2025-07-15 13:06

是在收到實繳金額的當(dāng)月申報嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-15 13:06

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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快賬用戶5480 追問 2025-07-15 13:38

老師,補申報印花稅的時候期間是填寫收到投資款那個日期嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-15 13:39

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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同學(xué),你好 正確的做法,是去年前年分別更正申報,并補交滯納金
2025-07-15
這個你和你的專管員確認(rèn)一下是去改還是直接補交就行。
2023-10-13
你好!嚴(yán)格來說是要的
2024-07-13
你好,這個操作有風(fēng)險了.
2025-02-28
你是按次采集與申報的吧
2025-04-18
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