1%的不含稅的銷售額也按照1%
老師,小規(guī)模開(kāi)了三個(gè)點(diǎn)的普票,現(xiàn)在政策3%減按1%個(gè)點(diǎn)計(jì)算,納稅減免申報(bào)表上的減免稅額我應(yīng)該是按照銷售額除以1.01再乘以0.02這樣算嗎
小規(guī)模納稅人開(kāi)票問(wèn)題 小規(guī)模納稅人稅率3%,減按1% 那開(kāi)普票按3%開(kāi)票嗎,這樣不含稅銷售額低 如果按1%開(kāi)銷售額高一點(diǎn) 那個(gè)是正確的 理由 感謝
小規(guī)模季度免30萬(wàn),不含稅金額計(jì)算是按照3個(gè)點(diǎn)算還是按照1個(gè)點(diǎn)計(jì)算
老師,我想問(wèn)下就是1月開(kāi)具普票發(fā)票是按3%開(kāi)具的(當(dāng)時(shí)政策未下發(fā)時(shí)開(kāi)具)2-3月按1%開(kāi)具普通發(fā)票,1-3月發(fā)票上所列的不含稅銷售額為129w,含稅發(fā)票金額為130w,在填小規(guī)模增值稅及附加稅申報(bào)表時(shí)應(yīng)在哪個(gè)項(xiàng)目列表填寫,填寫金額是按照發(fā)票所示的不含稅銷售額129w填寫,還是按照:不含稅的銷售額126=130/(1+3%)填寫?
小規(guī)模納稅人第一季度普票開(kāi)了3%和1%的稅率,申報(bào)增值稅時(shí)不含稅銷售額是按發(fā)票上的未稅銷售額合計(jì)填寫還是用季度總含稅銷售額/(1+1%)倒算?
我們公司借給萬(wàn)利達(dá)的錢,由江西博實(shí)代還的,老師,我們現(xiàn)在需要補(bǔ)什么手續(xù)
請(qǐng)問(wèn)老師,我司采購(gòu)產(chǎn)品出口到臺(tái)灣,有兩家供應(yīng)商,北京的和香港的(這兩家公司都是總部分公司),如果從香港采購(gòu)肯定是和香港簽訂采購(gòu)合同,請(qǐng)問(wèn)香港采購(gòu)能退稅嗎,香港公司不能開(kāi)增值稅專票嗎?
分配利潤(rùn)的會(huì)計(jì)分錄是啥老師
老師:公司買軟件只付部分貨款,票也開(kāi)了部分,知道總金額要攤銷要怎么入賬
老師,固定資產(chǎn)清理貸方有余額怎么處理
公司和專利代理公司簽訂的代理服務(wù)合同要繳納印花稅嗎,合同是框架合同,報(bào)一件按報(bào)價(jià)支付一件,合同無(wú)金額,然后合同不涉及專利的轉(zhuǎn)讓,只是代我們?nèi)ゾ幾吞峤?,申?qǐng)的專利所有權(quán)屬于公司,這個(gè)屬于印花稅技術(shù)合同的范疇嗎
老師,化工業(yè)企業(yè)纖維水分有一定比例嗎?
公司變更了單位名稱,物業(yè)開(kāi)具專票給我們還是舊的單位名稱,已經(jīng)認(rèn)證半年了,需要處理嗎?
老師收到的運(yùn)輸發(fā)票是必須要跟貨物對(duì)應(yīng)嗎?
老師個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得1季度的利潤(rùn)總額小于15000,怎么辦
未開(kāi)票的按照百分幾計(jì)算不含稅呢
你好,還是按照1%來(lái)的
已經(jīng)按3個(gè)點(diǎn)開(kāi)票的按3個(gè)點(diǎn)計(jì)算不含稅銷售額,未開(kāi)票的按照1個(gè)點(diǎn)計(jì)算不含稅銷售額?
是的對(duì)的是的對(duì)的。
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表該怎么填寫
30萬(wàn)以上要交增值稅,用不含增值稅的金額乘以2%。假設(shè)開(kāi)的都是普通發(fā)票和無(wú)票收入的。
寫到本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額。
這個(gè)報(bào)表昨天申報(bào)錯(cuò)了,已經(jīng)繳納了716.25元,這次更正申報(bào)從哪里扣除掉?
你好,你是需要補(bǔ)稅還是退稅?你看一下,你提交了之后,更正了之后再提交抵扣不抵扣給你。如果抵扣了,正好,如果不抵扣了的話,那這一次交了全部的第一次的那個(gè)申請(qǐng)退稅。
也就是這次全額繳納,上次申報(bào)的那個(gè)申請(qǐng)退稅?
是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的
不能從預(yù)繳稅額抵扣嗎
你可以試一下,系統(tǒng)自動(dòng)給你抵扣吧,一般納稅人的可以呀,我不清楚小規(guī)模的一個(gè)地方一個(gè)系統(tǒng)不能保證肯定沒(méi)有問(wèn)題。 肯定申報(bào)的時(shí)候填寫不了。
就看系統(tǒng)能不能自動(dòng)給你抵扣了。
謝謝老師?
不用客氣,工作愉快