利潤(rùn)表中的本期金額填4-6月數(shù),本年累計(jì)金額填1-6月累計(jì)數(shù)

老師您好,請(qǐng)問小規(guī)模季度報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表第二季度利潤(rùn)表,本期金額和上期金額怎么填寫?本期金額是寫1——6月利潤(rùn)表地本年累計(jì)數(shù)-14306,還是寫4——6月本月數(shù)-7125,上期金額是寫去年1——6月本年累計(jì)數(shù)-7466.74,還是寫去年4-6月本月數(shù)-2334.6元
請(qǐng)問老師6月申報(bào)表里 利潤(rùn)表的本月球是填二季度還是本月數(shù)?6月期所得稅申報(bào)表里本年累計(jì)數(shù)是填全年的金額吧?
請(qǐng)問按季度申報(bào)的一般納稅人,第四季度申報(bào)時(shí)利潤(rùn)表的本期數(shù)據(jù)是填本年1月1日到12月31日的累計(jì)金額,還是填10月1日到12月31日的累計(jì)金額?上期金額是填第三季度的累計(jì)金額還是填去年同期的累計(jì)金額呢?
老師在填報(bào)第二季度現(xiàn)金流量表和利潤(rùn)表的時(shí)候,本期金額是第二季度數(shù)據(jù)還是1-6月份的累計(jì)數(shù)
老師,在納稅申報(bào)時(shí),上傳利潤(rùn)表,比如上傳第二季度的,是4-6月的,那么本期填的是6月利潤(rùn)表數(shù)據(jù)是嗎?那后面累計(jì)金額填的是4-6月累計(jì)數(shù)還是1-6月累計(jì)數(shù)
老師我們公司停車收入以前開成1%了,交了1%的稅現(xiàn)在還要交4%的稅費(fèi),怎么計(jì)算我要交的稅呢?
《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于簡(jiǎn)并增值稅稅率有關(guān)政策的通知》(財(cái)稅〔2017〕37號(hào))和《農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除試點(diǎn)實(shí)施辦法》等相關(guān)規(guī)定: 一般納稅人購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,用于生產(chǎn)銷售或委托加工稅率為9%的貨物,或者用于其他允許抵扣的項(xiàng)目,可以按照以下規(guī)定抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額: 取得一般納稅人開具的9%專票:直接按票面注明的稅額抵扣。 取得小規(guī)模納稅人開具的3%專票:不按票面3%抵扣,而是按專票上注明的“金額”× 9%的扣除率計(jì)算抵扣。 取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購(gòu)發(fā)票:同樣可以按照發(fā)票金額×9%計(jì)算抵扣 老師,這是我找的文件,我是小規(guī)模現(xiàn)在需要開3%專票給對(duì)方,我現(xiàn)在不清楚的是我應(yīng)該開票賦碼。我是小規(guī)模,銷售的商品是餃子皮,抄手皮,面條。
老師您好 公司收到一筆出口貨款,生產(chǎn)型企業(yè),不申請(qǐng)退稅,也沒有開發(fā)票,申報(bào)時(shí)金額填到哪一欄?
季末本年利潤(rùn)貸方余額,是不是就要計(jì)提企業(yè)所得稅稅了?怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
老師,請(qǐng)問客戶介紹項(xiàng)目,給予他介紹費(fèi),支付到個(gè)體戶,對(duì)方需要開具什么發(fā)票給我們?20萬這樣
老師我想問個(gè)問題 假如是法人支付的物業(yè)費(fèi)怎么做賬 沒走公賬 然后收到發(fā)票又怎么做賬呢
增值稅報(bào)表,因?yàn)檫@個(gè)月對(duì)外開了一張租賃發(fā)票,表三這里自動(dòng)出了這張發(fā)票的數(shù),是價(jià)稅合計(jì)數(shù),這表用填么,以前從沒填過
車輛檢測(cè)費(fèi)屬于現(xiàn)代服務(wù) 還是鑒證服務(wù)
老師,麻煩問一下,個(gè)體工商戶租的房子要交租賃印花稅?是不減半征收?
老師你好,請(qǐng)問計(jì)提社保應(yīng)該怎么做分錄?已申報(bào)未繳費(fèi)的

