需要體現(xiàn)增值稅,季末轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入-減免稅額
小規(guī)模納稅人開票時(shí)借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。在季度免30萬(wàn)以內(nèi)不用交稅,是不是在下月做分錄借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,貸營(yíng)業(yè)外收入?還是有其他更好的方法?
老師,你好,公司是5%小規(guī)模納稅人。 第一季度不超45萬(wàn)普票免交增值稅。 平常普票和專票的增值稅做憑證都是應(yīng)交稅費(fèi)都是另外做分錄。 請(qǐng)問(wèn)4月申報(bào)3月增值稅,4月憑證需要做一筆免稅收入嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-5%普票 貸:營(yíng)業(yè)外收入
老是我是小規(guī)模納稅人,給客戶開的3%稅率的專票,借應(yīng)收賬款A(yù)公司5.7萬(wàn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4.4萬(wàn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~小規(guī)模增值稅1.3萬(wàn) 請(qǐng)問(wèn),月末,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎
老師請(qǐng)問(wèn)一下,小規(guī)模開了10萬(wàn)的普票,一般做賬都怎么做,做賬是就做收入,減免增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)成本嘛 分錄怎么寫呢 是借銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-增值稅減免 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 還有什么?
老師小規(guī)模納稅人,當(dāng)月開普票超過(guò)30萬(wàn)增值稅全額繳納,做會(huì)計(jì)憑證的時(shí)候發(fā)生業(yè)務(wù)的憑證已經(jīng)做了借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,那當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅嗎?
老師,我公司經(jīng)營(yíng)化學(xué)原料銷售,今年月初從甲公司購(gòu)買空桶放其倉(cāng)庫(kù) (桶款已付已收到票并已抵扣入賬),,現(xiàn)將桶給甲回收 ,支付其一些費(fèi)用,并將已開發(fā)票金額從新再開給他, 我怎么操作合理,我們沒(méi)有開桶得許可,能開嗎
會(huì)計(jì)問(wèn),老師您好,我們公司有研發(fā)項(xiàng)目,日常管理人員和后勤我記賬都是掛通用項(xiàng)目的?,F(xiàn)在有一個(gè)研發(fā)總監(jiān),我發(fā)通用項(xiàng)目好呢?還是把他的分?jǐn)偟窖邪l(fā)項(xiàng)目好呢?
貨代公司開貨物運(yùn)輸發(fā)票運(yùn)輸工具選公路運(yùn)輸還是其他運(yùn)輸工具
老師,您好!麻煩幫我看一下,這張營(yíng)業(yè)外收入明細(xì) ,余額,結(jié)轉(zhuǎn),方向,合計(jì)都對(duì)沒(méi)有?謝謝!
咨詢下:建筑服務(wù)發(fā)票 可以開具采用價(jià)格折扣方式嗎?
老師您好,6月報(bào)5月增值稅,請(qǐng)問(wèn)認(rèn)證勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票及賬務(wù)處理是5月底做好只管6月系統(tǒng)申報(bào),還是6月報(bào)稅的時(shí)候一并做
找 apple老師,根據(jù)提示,非居民企業(yè)居民國(guó)(地區(qū))納稅編碼是這樣的呀,怎么不對(duì)呀?
老師公章可以刻2個(gè)嗎?合作單位項(xiàng)目用
另印尼規(guī)有規(guī)范國(guó)外匯款之受益人須提供此筆匯款的繳稅證明,如無(wú)法提供則印尼匯款方須代受益人于印尼先繳20%稅金并于稅后向受益人提供繳稅證明供受益人當(dāng)?shù)貓?bào)稅時(shí)抵扣。 老師,這個(gè)是啥意思???這個(gè)業(yè)務(wù)是我司客戶直接從我們的供應(yīng)商拿貨,我們從中提取傭金。
分公司注銷是怎么注銷的,賬務(wù)這些怎么弄
意思是跟開出的普票一樣做賬務(wù)處理是嗎?
專票需要交增值稅就不能結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入-減免稅額,直接交稅沖平就行
分錄應(yīng)該怎么寫呢?
小規(guī)模收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 增值稅=收款金額÷(1%2B1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? 假如季末判斷需要交稅 計(jì)提附加 應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%,再減半 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸:銀行存款