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老師您好,6月報5月增值稅,請問認證勾選進項發(fā)票及賬務處理是5月底做好只管6月系統(tǒng)申報,還是6月報稅的時候一并做

2025-07-16 16:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-16 16:14

你好,做賬是5月底做了。

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快賬用戶8745 追問 2025-07-16 16:16

那增值稅額也是5月底就算好,勾選認證嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-16 16:17

你好,你可以6月初勾選也可以。

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快賬用戶8745 追問 2025-07-16 16:22

老師在嗎

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快賬用戶8745 追問 2025-07-16 16:23

那勾選和做賬肯定是同步進行的吧

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齊紅老師 解答 2025-07-16 16:25

你好,這個不一定。比如7月申報6月的,只要6月沒有結(jié)賬。就可以補錄進去

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快賬用戶8745 追問 2025-07-16 16:37

但是6月沒結(jié)賬軟件是不是就做不了7月的帳啊

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齊紅老師 解答 2025-07-16 16:38

你好,正常是可以錄入的。

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是的就是你說的那樣子的
2023-06-07
可以在申報期前勾選的
2025-05-29
購方已認證增值稅專用發(fā)票) 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 四. 選擇【購方申請】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值 八. 點擊右上角【打印】; 九. 點擊【不打印】; 十. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出】; 十一. 點擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊屏幕中間導航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】; 四. 點擊上方的【紅字】; 五. 選擇【直接開具】; 六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】; 七.輸入對應的藍字發(fā)票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】; 八.核對發(fā)票內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值; 九.最后點擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。 然后重新開
2023-06-22
你好? ?1. 是的? 5月生效成為了 一般納稅人了? 就可以抵扣5月銷項稅? 2;? ? 6月報5月的時候就可以抵扣5月取得進項稅發(fā)票的 3;? ? ? 增值稅認證平臺勾選即可? ?
2021-05-31
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