你好,你如果進項夠的話其實不算虧本,不過你說的這個確實是比較低。
別人開給我的一張苗木的免稅普票,我們是一般納稅人。請問一下我能計稅抵扣進項增值稅嗎?如果能抵扣,請問計稅抵扣是按9個點還是10個點
老師我想問一下,我的上游進貨渠道是一般納稅人,我也是一般納稅人,我的下游也是一般納稅人我賣的商品我從我的上游進貨是6500含13個點增值稅專票賣給我的終端客戶6800一噸含13個點增值稅專票,現(xiàn)在有個問題我的客戶有的可以接受13個點的增值稅專票的價格,有的客戶卻不想要票,我應該怎么和這個不要票的客戶做生意?我的上游廠家告訴我有的供應商給他們的客戶扣除了8個點的增值稅,我想問這個8個點的增值稅他們是怎么計算的!是6800??0.05,還是6800??0.08,??0.05是客戶要交的稅還是??0.08是客戶要交的稅,
你好 一般納稅人生產企業(yè) 開出去13點 收客戶10點 進項票那里9點 收我7點 我算了一下是虧的 計算方法在下面 老師你幫我看看這樣計算對不對 假如銷售了不含稅價1000來算
老師您好 我們公司一般納稅人 選擇簡易征收開3個點 請問本月還有9個點發(fā)票開具 這個增值稅怎么計算啊 進項稅抵扣的話 怎么個抵扣呢
老師,一般納稅人,本月有進項,銷項有3個點,9個點,增值稅如何做賬。進大于銷,但是3點的必須繳納不能抵扣。我不會做這種增值稅的結轉。您教我一下
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產期間產生的直接人工和制造費用能在下次生產產品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
稅點是轉主老板私賬,公賬是收沒收稅點的貨款,那開票也是按公賬收到的款開吧?
你好,是的,就是這樣子的。但是這樣本身嚴格說起來不合規(guī)