你好,7月份開(kāi)的紅字確認(rèn)單,又開(kāi)的銷(xiāo)售轉(zhuǎn)讓發(fā)票,是這個(gè)意思嗎?
申報(bào)期什么時(shí)候結(jié)束這個(gè)月
老師,季報(bào)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
老師您好!剛接別人的賬,上個(gè)季度3月份開(kāi)了一張建筑服務(wù)專(zhuān)票3%稅率(簡(jiǎn)易計(jì)稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)582.52 看她3月份賬沒(méi)有計(jì)提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費(fèi),收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
老師您好,有個(gè)老板朋友將自己的車(chē)放到我們公司,由我們代出租,老板的朋友不給我們開(kāi)發(fā)票,我要給他報(bào)個(gè)稅,但是老板說(shuō),他朋友租車(chē)給我們的這筆錢(qián),不計(jì)入我們自己公司的成本,所以也不讓給他報(bào)個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)這樣可以嗎?
老師,經(jīng)營(yíng)所得稅合伙人分配比例更新失敗怎么解決?電子稅務(wù)局,我要辦稅,涉稅主體人變更,投資人信息里面也填了,但是自然人電子稅務(wù)局扣繳端還是更新不過(guò)來(lái),怎么辦?
對(duì),沒(méi)給打款,后來(lái)把款打到另一個(gè)公司賬戶(hù)
你好我是自產(chǎn)自銷(xiāo)的農(nóng)產(chǎn)品土豆和蘋(píng)果,開(kāi)票是開(kāi)的免稅的是嗎,報(bào)稅時(shí),開(kāi)了10萬(wàn)的票是填在那一欄呢,企業(yè)所得稅還是利潤(rùn)在300萬(wàn)以?xún)?nèi)都是5個(gè)點(diǎn)嗎,還是企業(yè)所得也是免得呀
我公司是農(nóng)業(yè)公司小規(guī)模納稅人。在季度申報(bào)企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額 6000元,所得稅的減免那個(gè)表(農(nóng)林木項(xiàng)目的所得稅減免征收企業(yè)所得稅),可以填嗎?應(yīng)該填多少?
是的,老師
開(kāi)了紅字確認(rèn)單進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面20行填寫(xiě),然后銷(xiāo)售折讓發(fā)票的開(kāi)具的發(fā)票里面填寫(xiě)復(fù)數(shù)
老師,那我剩余未折讓的設(shè)備,是不是可以繼續(xù)開(kāi)給其他客戶(hù)?
不可以 實(shí)際發(fā)生了才能看哪個(gè)企業(yè)發(fā)生的快給哪個(gè)企業(yè),而且都有對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票
我們是沒(méi)有開(kāi)藍(lán)字發(fā)票出去的,就是我們直接折讓給回廠家的
你開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,得有對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票才行。他不是得填寫(xiě)一個(gè)發(fā)票號(hào)碼。
沒(méi)有開(kāi)藍(lán)字發(fā)票的,找一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣,申報(bào)了一個(gè)未開(kāi)票收入,,然后直接把抵扣的那張發(fā)票已銷(xiāo)售折讓的形式開(kāi)了一張紅字通知單出來(lái),
就是別人給你開(kāi)銷(xiāo)售折讓的嗎?你這是什么操作?沒(méi)理解。