你好,7月份開的紅字確認(rèn)單,又開的銷售轉(zhuǎn)讓發(fā)票,是這個意思嗎?

老師,你好,我們在7月30號的時候開具了一百多萬的增值稅專用發(fā)票,8月3號去送發(fā)票的時候,對方說具體怎么開他們又有疑義了,讓我把開出來的發(fā)票給它先作廢了,等商討確定下來后又開,因為跨月了,我就在8月份開具了紅字發(fā)票,7月份的稅款已申報,已繳納,我八月份的申報表應(yīng)該怎么填寫?
老師,這種怎么做分錄呢 是這樣的就是我七月份摁開了發(fā)票,然后產(chǎn)生了1萬多的稅款之后,我當(dāng)時沒有繳納這筆稅款,因為我手里面有鏡像,于是我在八月份的時候我就勾選了這一筆進(jìn)項。 然后在稅務(wù)大廳去做了一個留底抵欠就把我錢欠的稅款給抵消,然后這個我就不知道怎么做分錄。 就是七月份的七月份開的發(fā)票,然后八月份申報的時候我沒有給他交了稅款,然后在九月份生到八月份的時候我勾選拿很多發(fā)票,然后就用進(jìn)項稅額來給撿錢稱的前面所欠的稅款就是這個怎么回事。
老師您好,我們公司8月抵扣了一張6月份進(jìn)項票,對方在我們抵扣完后說這張票不合適,然后我們8月開了紅字發(fā)票,開紅字發(fā)票信息單的時候重復(fù)開錯了開了2張,但是9月我申報增值稅的時候是按扣除了2次進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)字填報的,同時在9月也發(fā)現(xiàn)了這個問題就是重復(fù)開了2張的,然后又申請稅務(wù)局退稅了,稅務(wù)局當(dāng)月9月份就把稅款退回了,老師我現(xiàn)在這個應(yīng)該怎么做賬合適
老師,請問,我 6 月份未開票,然后在 7 月份的時候申報了未開票收入,抵扣認(rèn)證后又開來一張紅字信息通知單出去,我未開票收入的金額跟抵扣的進(jìn)項是一致的,請問這樣會有問題嗎?
老師,請問,我 6 月份未開票,7 月份申報了一張未開票收入 9 萬,已經(jīng)抵扣了 9 萬的進(jìn)項發(fā)票,然后開來一張紅字通知單單出去,對方說要開 10 萬的紅字通知單,就把我開的 9 萬紅字作廢了,我現(xiàn)在要怎么樣操作才能重新開個 10 萬紅字出去?
必須提供給他嗎,有沒有什么好的方法
今天接到稽查局電話,是2020年一家給我們公司開的55萬發(fā)票是虛開,那個公司是空殼,讓我明天把2020年做賬憑證帶去和那張發(fā)票帶過去,怎么應(yīng)對好,拿去是不是后期要求補稅交錢
老師 銷售毛利率咋算呢
個體戶升級為公司后,會計賬是要重新建賬嗎?
老師,您好,我們公司是陜西西安的,屬于互聯(lián)網(wǎng)平臺,這個如何報送呢?我看之前報送截止時間是10.31,我們之前沒有接到通知,沒有報送,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
老師 銷售毛利咋算呢
手工帳月底結(jié)轉(zhuǎn),怎么算
老師,我們公司從個人那里租房過來,再租給另一家公司做酒店,我們公司給對方租賃票,那我們公司還要交房產(chǎn)稅嗎?
公司之后要注銷的,把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入導(dǎo)致本年利潤是14萬,沒有可以彌補的以前年度虧損,現(xiàn)在打款進(jìn)來直接做資本公積,之后款用來還之前欠老板的9萬元,剩余的錢發(fā)之后的工資社保,等到本年利潤是負(fù)數(shù)時就注銷,這樣打款進(jìn)來做資本公積,后面會不會被稅局認(rèn)定為逃稅籌劃得補交稅?
這個界面怎么選擇啊,怎么操作
是的,老師
開了紅字確認(rèn)單進(jìn)項轉(zhuǎn)出里面20行填寫,然后銷售折讓發(fā)票的開具的發(fā)票里面填寫復(fù)數(shù)
老師,那我剩余未折讓的設(shè)備,是不是可以繼續(xù)開給其他客戶?
不可以 實際發(fā)生了才能看哪個企業(yè)發(fā)生的快給哪個企業(yè),而且都有對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票
我們是沒有開藍(lán)字發(fā)票出去的,就是我們直接折讓給回廠家的
你開負(fù)數(shù)發(fā)票,得有對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票才行。他不是得填寫一個發(fā)票號碼。
沒有開藍(lán)字發(fā)票的,找一張進(jìn)項發(fā)票抵扣,申報了一個未開票收入,,然后直接把抵扣的那張發(fā)票已銷售折讓的形式開了一張紅字通知單出來,
就是別人給你開銷售折讓的嗎?你這是什么操作?沒理解。