你好,90,000的紅字確認(rèn)單已經(jīng)紅沖了是嗎?然后和你之前開90,000的操作是一樣的 負(fù)數(shù)發(fā)票開具里面先開紅字確認(rèn)單

老師您好,麻煩問下,我們是銷售方,對(duì)方現(xiàn)在把6月份開過的專票退給我們了,說是單位名稱錯(cuò)了,要重新開,現(xiàn)在的處理是先開紅字再開一張合適的藍(lán)字發(fā)票,是不是必須得對(duì)方開具紅字通知單我才能開紅字發(fā)票
老師您好,麻煩問下,我們是銷售方,對(duì)方現(xiàn)在把6月份開過的專票2聯(lián)都退給我們了,說是單位名稱錯(cuò)了,要重新開,現(xiàn)在的處理是先開紅字再開一張合適的藍(lán)字發(fā)票,是不是必須得對(duì)方開具紅字通知單我才能開紅字發(fā)票
老師好,我有一筆材料,去年8月份進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了,9月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò),開具了紅字信息表,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)抵扣也扣除出來了,對(duì)方10月份開具紅字發(fā)票,我又做了整張發(fā)票紅字(這樣相當(dāng)于我進(jìn)項(xiàng)稅額多扣了一次),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤了,請(qǐng)問下我現(xiàn)在要怎么改正呢
老師您好,我們公司8月抵扣了一張6月份進(jìn)項(xiàng)票,對(duì)方在我們抵扣完后說這張票不合適,然后我們8月開了紅字發(fā)票,開紅字發(fā)票信息單的時(shí)候重復(fù)開錯(cuò)了開了2張,但是9月我申報(bào)增值稅的時(shí)候是按扣除了2次進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)字填報(bào)的,同時(shí)在9月也發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題就是重復(fù)開了2張的,然后又申請(qǐng)稅務(wù)局退稅了,稅務(wù)局當(dāng)月9月份就把稅款退回了,老師我現(xiàn)在這個(gè)應(yīng)該怎么做賬合適
老師,請(qǐng)問,我申報(bào)了未開票收入 10完,勾選了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 10 完,然后又開了一張紅字信息通知單出去,可以這樣操作的嗎?
董老師,別家公司借給本公司的款項(xiàng)期初建賬沒錄入,怎么補(bǔ)救?能具體說下怎么做分錄嗎?
您好,老師,咨詢一下,本月沖紅了一張上月的票,定額的額度沒有恢復(fù),申請(qǐng)調(diào)整額度,稅務(wù)稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)同意申請(qǐng)嗎
老師,加油站購買的感應(yīng)卡500張,5000元,應(yīng)該做什么分錄
老師假如我是一般納稅人供應(yīng)商給我開的普票,我開出去也是普票,銷售單入賬是價(jià)稅合計(jì)嗎
老師好,我想咨詢一下,我有一家商貿(mào)公司,一般納稅人,買進(jìn)別人的水泥磚對(duì)方開的3%專票,我以商貿(mào)公司賣出的時(shí)候是來幾個(gè)點(diǎn)的專票呢
答案為何是177.9萬元,不懂怎么這樣算
股東借給公司的錢公司一直沒錢還不了,今年第二個(gè)年頭了,請(qǐng)問有啥風(fēng)險(xiǎn)?
我是個(gè)體戶,核定征收,25年一共開了20多萬的發(fā)票,還未達(dá)到上經(jīng)營所得,同時(shí)還任職公司,取得工資,那么明年匯算清繳時(shí)候,工資和個(gè)體的收入是否合在一起計(jì)算匯算
一般納稅人,幾乎業(yè)務(wù)很少,目前想找代賬公司代賬,有什么問題沒!
變更公司名稱后,新營業(yè)執(zhí)照已簽發(fā),發(fā)票還能開舊公司名稱嗎


老師,就是我之前 9 萬的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣了,開了紅字出去,對(duì)方作廢了,那我也申報(bào)稅了,那我這個(gè)紅字發(fā)票怎么在抵扣勾選哪里找不到啊
已經(jīng)抵扣了,怎么還能再抵扣勾選里面找到你應(yīng)該在統(tǒng)計(jì)確認(rèn)里面找
那我要怎么樣才能撤銷這張已經(jīng)抵扣的發(fā)票呢?
抵扣勾選的所屬期是幾月份?
7 月是申報(bào) 6 月份的啊,所屬期是 6 月的
統(tǒng)計(jì)確認(rèn)了嗎?確認(rèn)了撤銷統(tǒng)計(jì),然后再以勾選里面找到這個(gè)發(fā)票前面的、去掉,然后確定就行。
我是昨天就抵扣了這張發(fā)票,現(xiàn)在沒有撤銷統(tǒng)計(jì)啊
你好,統(tǒng)計(jì)確認(rèn)了嗎?你那個(gè)頁面截圖。
還有你申報(bào)增值稅嗎?如果申報(bào)的增值稅需要把增值稅作廢呀,才能去撤銷統(tǒng)計(jì)。
我已經(jīng)把申報(bào)在作廢了,這個(gè)表里面是 找不到的,但是我抵扣認(rèn)證哪里找不到這張發(fā)票啊,但是在在查看歷史確認(rèn)單信息哪里就有啊
你們這里你增值稅申報(bào)了,先把增值稅作廢了,你這里的所屬期還是七月份應(yīng)該是六月份
我已經(jīng)作廢了,還是這個(gè)界面,是不是要變更所屬期才可以搞
對(duì)的是的,只有是所屬期6月份才能修改
這個(gè)表是 6 月份的啊
你這是哪一個(gè)表哥?
你看我申報(bào)表刪除了,銷售額是 0 了,為什么我那個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還是在哪里啊,我現(xiàn)在就想問我這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要怎么樣取消抵扣
你的增值稅申報(bào)表刪除了是嗎?然后再統(tǒng)計(jì)確認(rèn)所屬期,選擇6月份,撤銷統(tǒng)計(jì)。你沒有操作這一個(gè)。
撤銷統(tǒng)計(jì)了之后,在抵扣勾選里面找到這個(gè)已經(jīng)勾選的發(fā)票,前面的對(duì)號(hào)去掉。你哪一個(gè)不明白,能說一下嗎 你一步都不知道的情況下,截全部的圖片,不要一點(diǎn)點(diǎn)都看不出來是哪里的表格
老師,感謝你的指導(dǎo),已經(jīng)操作成功,
不用客氣,工作愉快。