你好,根據(jù)你的描述,是可以這樣處理的
你好 老師 我想問下今年收到去年的暫估成本票,今年5月錢做賬是不是可以抵扣匯算清繳?那今年收到去年的暫估成本票,是先紅沖暫估成本,再做成本?
去年暫估的成本票在今年匯算前回來了,暫估金額與發(fā)票金額一致,收到發(fā)票后可以不紅沖以前暫估成本的分錄,直接應(yīng)付暫估與應(yīng)付實際的分錄相抵,可以嗎?
老師去年暫估成本,今年拿回發(fā)票可以直接紅沖去年的暫估嗎,如果拿回一部分發(fā)票,那可以把去年的暫估全部紅沖嗎,需要什么證明嗎
老師你好。公司去年年底暫估的成本,現(xiàn)在也一直沒有成本票進來,可以用工資沖暫估嗎,每個月沖一點這樣,慢慢把暫估沖完
老師你好,去年開的租賃發(fā)票,暫估了成本30多萬,現(xiàn)在開發(fā)票能給暫估沖掉嗎?這樣暫估成本可以做嗎
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
申報期什么時候結(jié)束這個月
老師,季報的工會經(jīng)費是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機給個人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個季度3月份開了一張建筑服務(wù)專票3%稅率(簡易計稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)582.52 看她3月份賬沒有計提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費,收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
老師您好,有個老板朋友將自己的車放到我們公司,由我們代出租,老板的朋友不給我們開發(fā)票,我要給他報個稅,但是老板說,他朋友租車給我們的這筆錢,不計入我們自己公司的成本,所以也不讓給他報個稅,請問這樣可以嗎?
今年沒收到發(fā)票,直接做相反的就可以嗎?
你好,是的,是這樣的