同學(xué)你好,我給你解答
麻煩老師幫忙解下圖片里面題目、謝謝
老師這個(gè)有做對(duì)嗎 麻煩告知一下 急急急
老師,麻煩您看下圖片,這種怎么開票,謝謝
麻煩老師幫忙看下圖片的題,謝謝老師
老師麻煩看一下圖片,謝謝
老師,別人介紹客戶來(lái)我這買東西,開給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個(gè)公司合資開了一個(gè)場(chǎng)館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場(chǎng)館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對(duì)賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會(huì)不會(huì)被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí),怎么能反應(yīng)出來(lái)什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請(qǐng)問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)科目,每個(gè)月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個(gè)科目每個(gè)月都要用嗎?
12題 無(wú)負(fù)債企業(yè)價(jià)值具體公式是什么
老師看下我這個(gè)是什么業(yè)務(wù)混合銷售嗎,開票可以按銷售貨物大類電動(dòng)升降柱可以嗎,要備注什么資質(zhì)嗎
老師看下
合同看過了,既銷售貨物又提供安裝服務(wù)的,確實(shí)在稅法上的規(guī)定的 混合銷售
如果是混合銷售,那么,貨物與服務(wù) 按照 稅率高的一方為主合同進(jìn)行發(fā)票開具
但是,有一種混合銷售是 特殊的, 可以按照兼營(yíng)來(lái)對(duì)待,各開各的票, 就是貨物和服務(wù) 按各自的稅率來(lái)開發(fā)票,
那我這個(gè)貨物大類開給對(duì)方可以嗎
我按這個(gè)其他電子設(shè)備*升降柱可以吧,按銷售貨物大類開不用備注什么不要資質(zhì)吧,我開專票給對(duì)方的老師
你家是小規(guī)模納稅人,所以,在稅率的選取上不論按照 服務(wù) 還是 貨物都是1%,沒有任何區(qū) 別, 在稅法上有個(gè)規(guī)定, 遇到混合銷售, 從事生產(chǎn),批發(fā)零售的單位 按照貨物開 其他單位 按照服務(wù)開
那我按銷售貨物大類開給對(duì)方可以嗎開專票1個(gè)點(diǎn)的,我公司國(guó)標(biāo)行業(yè)是其他科技推廣服務(wù)業(yè),附屬行業(yè)是零售批發(fā)那些
我覺得是 可以的, 對(duì)方能接受就行。 畢竟貨物占大頭,安裝調(diào)試等點(diǎn)小頭
老師像我的成本2萬(wàn)多,銷售收入5萬(wàn)多,利潤(rùn)高正常嗎
這說(shuō)明 老板有本事, 可以賣到60%的利潤(rùn),你不用擔(dān)心這個(gè)是否正常, 一般是 涉及到打官司了,才會(huì)考慮這個(gè)利潤(rùn)是不是在擾亂市場(chǎng), 還有,你家不少交稅就行,
也就是成本占收入四成不管了吧
對(duì)的,理解完全正確,保證稅金足額申報(bào)就行,