您好,這個只需按開票的收入就可以
工程監(jiān)理公司,和客戶簽訂的都是監(jiān)理合同……變更之前開的發(fā)票內(nèi)容都是“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費”……現(xiàn)在,經(jīng)營范圍增加了“造價咨詢”,為了提高公司的造價咨詢的資質(zhì),簽訂合同內(nèi)容沒變,發(fā)票開了一部分“監(jiān)理咨詢*咨詢費”……印花稅核定計稅依據(jù)是“技術(shù)合同”按“次”繳納……1、之前簽訂的監(jiān)理合同,能不能開票“咨詢費”? 2,監(jiān)理合同屬不屬于技術(shù)合同,應(yīng)不應(yīng)該繳納印花稅?(網(wǎng)上查的是,監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同,不交印花稅) 3、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……變更之前,銷項發(fā)票都是開的“監(jiān)理服務(wù)費”日,就不應(yīng)該交印花稅……老會計每月填報的印花稅申報表,計稅基數(shù)填寫的數(shù)據(jù)都是“當(dāng)月認(rèn)證抵扣的進(jìn)項發(fā)票金額”,這是為什么? 4、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……現(xiàn)在,開票內(nèi)容有“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費”和“監(jiān)理咨詢*咨詢費”,印花稅的計稅基數(shù)應(yīng)該是什么?(老會計說,監(jiān)理合同,開“監(jiān)理服務(wù)費”,不交印花稅,可是她每月的印花稅申報表都按“進(jìn)項抵扣的發(fā)票金額”計算印花稅。開“監(jiān)理咨詢*咨詢費”,必須交印花稅,沒有合同,還是按發(fā)票金額計算)
老師,您好,請問視同銷售的計入銷售費用部分還需要交印花稅嗎?怎么申報?我家是米廠,食堂用大米,借管理費用2600 貸庫存商品2470 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅-222 計入庫存商品的這2470是不是不需要交印花稅,申報時候是不是填在未開具發(fā)票對應(yīng)的稅率那一行
汽車店開具機動車發(fā)票,購買方和銷售方都是公司作為試駕車開票上戶,之前做的是借固定資產(chǎn),進(jìn)項,貸庫存商品,銷項。但是現(xiàn)在申報增值稅才發(fā)現(xiàn)營業(yè)收入的金額還沒有增值稅申報表里面的銷售額高,那開具的試駕車要做營業(yè)收入嗎?
汽車店開具機動車發(fā)票,購買方和銷售方都是公司作為試駕車開票上戶,之前做的是借固定資產(chǎn),進(jìn)項,貸庫存商品,銷項。但是現(xiàn)在申報增值稅才發(fā)現(xiàn)營業(yè)收入的金額還沒有增值稅申報表里面的銷售額高,那開具的試駕車要做營業(yè)收入嗎?
老師你好,請問下,我們公司是電梯銷售小規(guī)模納稅人的,3月份購銷合同都有簽,就是客戶那里我們是先開了一半的發(fā)票,供應(yīng)商那里發(fā)票4月才能拿過來,那我3月份庫存商品可以先暫估入賬嗎?不然就沒有成本了?還有就是1季度購銷合同印花稅怎么申報?銷售的發(fā)票就開了一半,我是按全額申報還是按發(fā)票一半金額申報?購入的發(fā)票沒有,我是按合同金額先申報還是等發(fā)票過來了下個月再申報印花稅
董老師 在線嗎?想咨詢您~
當(dāng)期已發(fā)生支出一直未支付,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制當(dāng)月記賬,相關(guān)發(fā)票及附件資料就放當(dāng)期,后續(xù)支付月份附什么資料?對于當(dāng)月開支未能當(dāng)月支付的,跨月的,會計憑證又需要當(dāng)月裝訂,有影響嗎?
維護保養(yǎng)設(shè)備業(yè)務(wù) 安排人員維護的工資計入管理費用還是結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本?
支付兩個公司貨款 打錯退回一筆怎么 我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 退回分錄怎么寫
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
非常感謝老師
不客氣,很高興幫你