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?老師 我是哪里做錯(cuò)了 導(dǎo)致答案跟我出的報(bào)表有偏差?

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2025-07-12 20:03
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-12 20:05

您好,答案沒(méi)有重分類(lèi)不對(duì),咱也不對(duì),應(yīng)交稅費(fèi)是0,其他流動(dòng)資產(chǎn)是13000

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快賬用戶(hù)8737 追問(wèn) 2025-07-12 20:08

為什么呀?老師 可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)嗎,小白一枚

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齊紅老師 解答 2025-07-12 20:10

您好,重分類(lèi)咱會(huì)的,我就不啰嗦了,負(fù)債 表是根據(jù)科目余額表填的,應(yīng)交稅費(fèi)在期末的金額就是借方13000,那就只列13000的其他流動(dòng)資產(chǎn)

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快賬用戶(hù)8737 追問(wèn) 2025-07-12 20:10

進(jìn)項(xiàng)是26000,銷(xiāo)項(xiàng)13000,進(jìn)項(xiàng)抵消項(xiàng)不是13000嗎 應(yīng)交稅費(fèi)

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快賬用戶(hù)8737 追問(wèn) 2025-07-12 20:11

重分類(lèi)我也不太會(huì)

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齊紅老師 解答 2025-07-12 20:11

對(duì)對(duì),期末 就只列示這個(gè)金額了嘛,不能再寫(xiě)26000和13000

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快賬用戶(hù)8737 追問(wèn) 2025-07-12 20:12

為什么應(yīng)交稅費(fèi)要放在其他流動(dòng)資產(chǎn)?

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齊紅老師 解答 2025-07-12 20:19

您好,現(xiàn)在是留抵稅,這是資產(chǎn)嘛,這樣能理解么

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快賬用戶(hù)8737 追問(wèn) 2025-07-12 20:22

老師,不能理解啊

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齊紅老師 解答 2025-07-12 20:27

哦哦,好的,留抵稅是不是我們的資產(chǎn),以后能抵是不是,不是負(fù)債,不用上交的對(duì)不對(duì)

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快賬用戶(hù)8737 追問(wèn) 2025-07-12 20:34

我查了一下? 其他流動(dòng)資產(chǎn)? 大概搞懂了。首先:進(jìn)項(xiàng)抵銷(xiāo)項(xiàng)26000-13000=13000? 那么13000就是留抵稅。應(yīng)交稅費(fèi)已經(jīng)抵完所以為0。那么留抵稅屬于資產(chǎn)類(lèi),且在其他流動(dòng)資產(chǎn)類(lèi)別。所以資產(chǎn)負(fù)債表:其他流動(dòng)資產(chǎn)13000,應(yīng)交稅費(fèi)為0

我查了一下? 其他流動(dòng)資產(chǎn)? 大概搞懂了。首先:進(jìn)項(xiàng)抵銷(xiāo)項(xiàng)26000-13000=13000? 那么13000就是留抵稅。應(yīng)交稅費(fèi)已經(jīng)抵完所以為0。那么留抵稅屬于資產(chǎn)類(lèi),且在其他流動(dòng)資產(chǎn)類(lèi)別。所以資產(chǎn)負(fù)債表:其他流動(dòng)資產(chǎn)13000,應(yīng)交稅費(fèi)為0
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齊紅老師 解答 2025-07-12 20:39

對(duì)對(duì),你好厲害,總結(jié)得到位

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