你好,那現(xiàn)在第三方平臺(tái)那邊支付給你了嗎? 沒(méi)有的話以后能支付嗎?
去年的應(yīng)付工資計(jì)提有誤,其他應(yīng)收-社保也有誤,計(jì)提工資賬務(wù)處理時(shí)把金額跟分錄做錯(cuò)了 這兩塊本就是計(jì)提的應(yīng)付跟實(shí)際付出的金額不同現(xiàn)在賬上還掛了應(yīng)付2千多,實(shí)際是已經(jīng)支付了。其他應(yīng)收社保也是,因?yàn)橘~務(wù)處理錯(cuò)誤,本來(lái)是沒(méi)有余額的,現(xiàn)在賬上也還掛著2千多,剛接手,發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,我現(xiàn)在要怎么處理呢
老師,我公司有車(chē)貸貸著,但是現(xiàn)在我賬上掛著的車(chē)剩余應(yīng)付款和車(chē)貸本金對(duì)不起來(lái)了,對(duì)方貸款金額包含很多其他費(fèi)用,我該怎么處理這個(gè)賬
老師 我想問(wèn)下公司要注銷(xiāo),但是賬上掛著其他應(yīng)付款是法人的,實(shí)收資本還未交期,這個(gè)其他應(yīng)付款應(yīng)該怎么處理呢
老師你好,我2020年11月開(kāi)了一張紅字發(fā)票未做賬務(wù)處理,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)收賬款上還掛著這筆金額,我應(yīng)該怎么做呢?
老師,現(xiàn)在要注銷(xiāo)公司,賬上掛著3萬(wàn)的其他應(yīng)收款是注冊(cè)資金,該怎么處理?
請(qǐng)問(wèn),資產(chǎn)負(fù)債表中,其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),可以嘛?
老師,我司預(yù)收了租客全年的租金,按季度開(kāi)票給租客,那增值稅應(yīng)該怎么申報(bào)?
您好老師,我想問(wèn)一下小規(guī)模納稅人季度銷(xiāo)售額沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),增值稅額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,那城建稅教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加還用計(jì)提嗎?
老師,瑞森的增值稅要交7萬(wàn)多,但是我按照3%的稅負(fù)率,有一張抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票大概是11萬(wàn)左右,我就沒(méi)有勾選。嗯,結(jié)果這個(gè)月繳稅是7萬(wàn)多增值稅,我不知道老板能不能又擔(dān)心繳稅多了讓我再勾選起來(lái)。老師你說(shuō)我勾還是不勾選。這11萬(wàn)多的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢,這個(gè)瑞森增值稅我都已經(jīng)申報(bào)了,就差周一告訴老板的錢(qián)數(shù)是多少了?下個(gè)月還有累計(jì)大約4000多塊錢(qián)的出口退稅申報(bào)
老師我們公司購(gòu)入收費(fèi)系統(tǒng)是入管理費(fèi)用還是入無(wú)形資產(chǎn) 科目,金額只有2499元。謝謝
老師,我們2024年計(jì)提了10000的房費(fèi),當(dāng)時(shí)沒(méi)付款也沒(méi)有開(kāi)票,今年五月付的款,票也開(kāi)的是今年5月的,但開(kāi)的是物業(yè)費(fèi)日期是2024年1月至12月的物業(yè)費(fèi),現(xiàn)在賬怎么調(diào)整,影響去年的匯算清繳不,
老師好,2024年11月份開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,對(duì)方未掛賬,2025年7月份還能掛賬嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里的其他未交款和預(yù)提費(fèi)用,在電子稅務(wù)局季度報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債里填報(bào)在哪里?
我想咨詢(xún)一下,制造面點(diǎn)的企業(yè),她買(mǎi)回來(lái)一些材料用于實(shí)驗(yàn)產(chǎn)品,這種材料的消耗產(chǎn)生點(diǎn)產(chǎn)品也沒(méi)法售賣(mài),這種消耗是記研發(fā)費(fèi)用嗎
老師,劉宏偉老師寫(xiě)的財(cái)稅實(shí)務(wù)要點(diǎn)與涉稅風(fēng)險(xiǎn)防范這本書(shū)怎么買(mǎi)
給不了了
店鋪關(guān)了
借營(yíng)業(yè)外支出貸其他貨幣資金。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。