您好,前面多計(jì)提是怎么做分錄的?
我們之前的會(huì)計(jì)在去年做賬的時(shí)候把差旅費(fèi)記成了業(yè)務(wù)招待費(fèi),在報(bào)匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了,該怎么樣才能把多的調(diào)增的調(diào)減呢
老師好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳的問(wèn)題,2021年工資我多計(jì)提了,2022年實(shí)際發(fā)放的時(shí)候我賬上處理把多計(jì)提的沖回再重新做分錄了,做2021年的匯算清繳的時(shí)候把多計(jì)提的調(diào)增了,在2022年匯算清繳要不要再調(diào)減呢。
請(qǐng)問(wèn)老師,2022年工資沖減完畢后為負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)已工資作為計(jì)提基數(shù)的福利費(fèi)、補(bǔ)充醫(yī)療、工會(huì)經(jīng)費(fèi)都要在企業(yè)管理匯算清繳的時(shí)候調(diào)增處理嗎?
2022年有一筆費(fèi)用,應(yīng)該記入管理費(fèi)用下的業(yè)務(wù)招待費(fèi),記到了福利費(fèi)里了。2023年做完所得稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題。在2023年10月份沖紅了福利費(fèi),記入了招待費(fèi)。因?yàn)?023年公司的福利費(fèi)本來(lái)就很少,沖紅以后福利費(fèi)本年累計(jì)就是一個(gè)負(fù)數(shù)了。想問(wèn)一下今年做所得稅匯算清繳的時(shí)候,這個(gè)福利費(fèi)怎么納稅調(diào)整呢?
做匯算清繳的時(shí)候,職工福利費(fèi)超了,要調(diào)增1萬(wàn),我能不能現(xiàn)在來(lái)回辦公費(fèi)發(fā)票,調(diào)整以前的福利費(fèi)?具體要怎么操作,怎么改
你好,第一季度的時(shí)候在一家公司申報(bào)個(gè)稅了,在第二季度的時(shí)候注冊(cè)了個(gè)體工商戶,在第二季度個(gè)體工商戶申報(bào)的時(shí)候投資者減除費(fèi)用提示已在綜合所得扣繳申報(bào)中銷(xiāo)售扣除本次申報(bào)不可重復(fù)扣除
第三季度的研發(fā)加計(jì)扣除后,企業(yè)所得稅為負(fù)數(shù),之前的繳納的企業(yè)所得稅會(huì)不會(huì)退回給企業(yè)的
老師 填完納稅申報(bào)表第一行收入是不是應(yīng)該是賬上主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入
老師,企業(yè)所得稅顯示的征期是4月到6月的,下面這個(gè)數(shù)據(jù)我是填本期的還是填整個(gè)年度的?
請(qǐng)教一下,我現(xiàn)在手上有兩個(gè)公司是我做法人的,我現(xiàn)在又想開(kāi)多一個(gè)公司,對(duì)我有什么影響嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師異地預(yù)繳增值稅按含稅價(jià)還是不含稅呢?我們管局說(shuō)按含稅價(jià),但是我以前預(yù)繳都是按不含稅預(yù)繳的
老師,住房公積金的繳費(fèi)基數(shù)要和工資一致嗎,比工資高可以嗎
自己在抖音上賣(mài)貨。開(kāi)單不給個(gè)人不開(kāi)發(fā)票,但是收入提現(xiàn)到公戶上。這個(gè)直接記收入嗎?因?yàn)椴婚_(kāi)發(fā)票,所以也不結(jié)轉(zhuǎn)成本了。對(duì)不 每個(gè)月工資可以有變化嗎?有的時(shí)候不賺錢(qián)的時(shí)候工資就是零,多了就是按多的發(fā)。不超6000。這樣可以嗎
個(gè)獨(dú)能通過(guò)轉(zhuǎn)讓股權(quán)變成有限公司嗎?
無(wú)票支出,直接走私戶付,不入賬,和走公戶付入賬來(lái)年納稅調(diào)增,有什么區(qū)別和影響嗎
借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi)
借:應(yīng)付職工
貸:以前年度損益調(diào)整
收到,謝謝老師
不客氣,很高興幫你