你好,沒有計提收入的說法啊 如果實現(xiàn)了收入,就做收入分錄。 如果沒有實現(xiàn),就不需要做收入分錄的
你好,老師,小規(guī)模企業(yè)一季度的時候開了一張15萬的發(fā)票,不用交增值稅的,以后到現(xiàn)在七月份都沒有開過發(fā)票,但是前期的會計把這張發(fā)票做了預(yù)收賬款,他沒有做主營業(yè)務(wù)收入,導(dǎo)致一季度申報的時候增值稅有這筆收入,但所得稅沒有,二季度也是這樣申報的。 現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)里有一個提醒,說所得稅的收入和增值稅收入與不匹配,該怎么辦?
老師那我們是小規(guī)模企業(yè) 然后是教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu) 因為我們是小公司 所有人都在總公司就意味著 所有報銷 成本費用雷都在總公司 就導(dǎo)致我們公司只有收入沒有成本 然后我們領(lǐng)導(dǎo)就讓我暫估成本 每個季度都暫估 我從3月份開始的暫估 之后下一個月再沖回 這樣會導(dǎo)致企業(yè)有很大的風(fēng)險吧 可是領(lǐng)導(dǎo)又不給我解決 我不知道應(yīng)該怎么辦
老師那我們是小規(guī)模企業(yè) 然后是教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu) 因為我們是小公司 所有人都在總公司就意味著 所有報銷 成本費用雷都在總公司 就導(dǎo)致我們公司只有收入沒有成本 然后我們領(lǐng)導(dǎo)就讓我暫估成本 每個季度都暫估 我從3月份開始的暫估 之后下一個月再沖回 這樣會導(dǎo)致企業(yè)有很大的風(fēng)險吧 可是領(lǐng)導(dǎo)又不給我解決 我不知道應(yīng)該怎么辦
你好老師,請問我之前入賬把應(yīng)付賬款入到主營業(yè)務(wù)成本里面了,以后可能都不會開票,一是導(dǎo)致成本大于收入,二是如果紅沖的話,沒有開票,我們的成本會是負(fù)數(shù),請問這個要怎么操作呢?
計提問題。去年我每個月水電費等都是不計提的,直接次月收到發(fā)票次月入賬,只有12月會計提一下。請問,如果以前是這樣的,現(xiàn)在改為每個月去計提一下,這樣前后入賬方式不同,有沒有關(guān)系呢?到底是按照以前的模式操作好,還是前面就這樣算了,從現(xiàn)在開始每個月計提會比較合適呢?
公司簽的代運營店鋪收取傭金的合同需要交印花稅嗎
6月份,我的社保停交了一個月 7月份又讓會計添加上了, 但是6月的已經(jīng)無法補(bǔ)交了, 有影響?
電信開的發(fā)票: 電信服務(wù)*綜合信息服務(wù)費,但是查出來應(yīng)該開信息技術(shù)服務(wù)*綜合信息服務(wù)費,開票編碼是按電信服務(wù)開還是信息技術(shù)服務(wù)
個獨企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤20萬,是不是法人可以直接打到他的賬戶???
月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅及附加稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)
固定資產(chǎn)建筑物,一直提折舊,還沒有計提完折舊中途就給拆除重新建廠了,這個建筑物現(xiàn)在怎么處理賬務(wù)
老師,我想問下,建筑公司異地2季度預(yù)交的所得稅,是在什么時候遞減,我申報第二季度所得稅沒有取到數(shù)
企業(yè)所得稅是根據(jù)當(dāng)期利潤總額交稅嗎,所以調(diào)整利潤分配科目,不會影響企業(yè)所得稅是嗎?
E選項支付利息時間到底影不影響,以前看有的題目,這個選項是不影響的?
我現(xiàn)在要更正 2023年1月份一般納稅人增值稅的,發(fā)現(xiàn)有一個情況 當(dāng)時開發(fā)票時把蔬菜開成了百分之一了,現(xiàn)在不是如何填表了,實際開票金額131754.2,都是蔬菜的,其中一張開成了百分之一就出現(xiàn)了587.48的稅款,
可是這個是按季度給的廣告費呢,是平攤到每個月的,那我現(xiàn)在是暫估收入可以這樣嗎 ?那我該如何平均這個收入呢,到時候這個對方是要給的,只是暫估收入這樣
你好,這個廣告費,是你單位取得的3個月的收入?? 如果是,是按月確認(rèn)收入,而不是計提的說法?
那我該如何確認(rèn)這收入呢,分錄如何寫呢,反正到時候是要收這筆廣告費收入的呢
你好,收到款項的時候 借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款 按月確認(rèn)收入的時候,借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅?
那可不可以先借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,等實際收到了再銀行存款貸玉樹賬款可以么?
你好,是實現(xiàn)了收入,但是款項還沒有收到??
老師這個增值稅我是做內(nèi)帳的,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅也需要操作么?6月份之前都開的普票,后面改為一般了就開了專票了
你好,既然是做內(nèi)賬,收入分錄是不需要體現(xiàn)增值稅的?
那我之前都做了主營業(yè)務(wù)收入咋辦呢?我做的是借應(yīng)收賬款-廣告費,貸其他業(yè)務(wù)收入這樣這個分錄對么?
你好,這個廣告收入,不是你們的主營業(yè)務(wù)??
對的,我做了其他業(yè)務(wù),暫時這樣記可以么?
你意思我這個應(yīng)收款也做其他應(yīng)收是么,不應(yīng)該用應(yīng)收賬款是么?
你好,那就是 借:應(yīng)收賬款,貸:其他業(yè)務(wù)收入?
我可以用這個做分錄暫做廣告費收入么?如果后面有收入金額需要調(diào)整我是紅沖這個收入?我每個月都做了這同樣的計提收款廣告費收入的金額
老師像這樣暫估收入的話是不是不合理呢,我 看了下會影響利潤的,想問下老師我該如何操作比較合理呢,
你好,沒有暫估收入的做法。 如果是實現(xiàn)了收入而沒有收款,就做我上面回復(fù)的那個分錄就是了。