是,企業(yè)所得稅是根據(jù)當(dāng)期利潤總額交稅 , 調(diào)整利潤分配科目,不會(huì)影響企業(yè)所得稅。
您好,這個(gè)月收到19年企業(yè)所得稅退稅。我做的分錄借銀行 貸應(yīng)交所得稅;借應(yīng)交所得稅 貸以前年度損益調(diào)整;借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配/未分配利潤。請(qǐng)問這個(gè)月利潤分配,我報(bào)表有什么影響,這筆利潤分配影響報(bào)表的哪個(gè)數(shù)?
計(jì)提企業(yè)所得稅會(huì)影響利潤總額嗎
借:以前年度損益調(diào)整 ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 , 貸:銀行存款 借:利潤分配——未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整 期末,未分配利潤需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
所得稅匯算,因?yàn)闆]有以前年度損益調(diào)整科目,直接,借,利潤分配-未分配利潤,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅,但是影響了資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系,這個(gè)問題大不大
老師,賬上利潤是虧損,匯算有調(diào)整事項(xiàng)有利潤,繳納了企業(yè)所得稅,借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅,借:利潤分配——未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅貸:銀行,這樣做對(duì)嗎?
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請(qǐng)問下?殘保金的申報(bào)期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
申報(bào)期什么時(shí)候結(jié)束這個(gè)月
老師,季報(bào)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機(jī)給個(gè)人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個(gè)季度3月份開了一張建筑服務(wù)專票3%稅率(簡易計(jì)稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)582.52 看她3月份賬沒有計(jì)提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費(fèi),收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
但是是不是會(huì)影響企業(yè)所得稅補(bǔ)虧,如果調(diào)整利潤分配科目后,去年去虧損的話?
調(diào)整利潤分配科目,通常也要更正去年匯算清繳
怎么更正年度匯算清繳,更正哪里呢,財(cái)務(wù)報(bào)表要不要更正呢?
找到去年的企業(yè)所得稅匯算清繳表,旁邊有更正選項(xiàng)
然后呢,更正怎么填,填哪里
要調(diào)整利潤表,按調(diào)整后的利潤表數(shù)據(jù)填寫
也就是說動(dòng)了當(dāng)期利潤分配—未分配利潤,要調(diào)整年初的利潤表和去年的匯算清繳是嗎?
調(diào)整去年的利潤表與去年匯算清繳