你好,你是指需要計提附加稅的意思??
請問老師 小規(guī)模納稅人季度銷售收入30萬以下的會計分錄這樣做對不對,這兩筆分錄分開做還是做在一個月? 確認收入時: 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 然后再做: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入
小規(guī)模納稅人季度收入100萬,全額繳納增值稅 在主營業(yè)務收入那里我的分錄是: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-未交增值稅(這里沒寫增值稅銷項稅額) 這樣做了分錄以后,月末除了做計提附加稅,還需要針對繳納的增值稅做一筆計提或者結轉嗎
是一家小規(guī)模公司,上個季度我銷售了七萬多的貨物,季末沒有計提稅金附加,售貨物時,借 銀行存款 貸 主營業(yè)務收入, 應交稅費—增值稅 十月份我繳了增值稅附加稅,我做賬需要怎么做分錄 沒有計提,借稅金及附加 貸銀行存款 這樣對嗎
你好,上季度做的無票收入,上季度免增值稅。 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅 借:營業(yè)外收入—免增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅 本季度:上季度有一筆未開票收入,客戶要開專票1% 這個賬務會計分錄怎么處理
郭老師,我上個季度有一筆無票收入屬于從育苗款里面提的管理費,上個季度做賬時借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,但是沒有計提增值稅,這筆無票收入也做了季度申報并扣繳了增值稅稅款,7月份做賬要怎么做?計提時不確定借方應該計入那個科目
老師 職工福利費按已發(fā)工資計提 還是按計提的工資計提
現(xiàn)在利潤4萬,下半年不開票,那扣除60000,怎么填
老師早上好,請問公允價值變動損益和公允價值變動收益有什么區(qū)別?利潤表上的是公允價值變動收益
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調整呢,
老師,您好~想咨詢下,企業(yè)銷售額,由于某些特殊原因,超過了500萬元,稅務會強制讓我們公司變?yōu)橐话慵{稅人嗎?這個目前公司不想變更,一般納稅人檢查太嚴格了~
支付社保費13358.24元,其中只有一個人的個人部分470元是員工承擔,其它全是公司承擔,怎么做分錄
個人獨資企業(yè)申報,申報經(jīng)營所得,為什么提示這個申報不了
自己車高速過路費,在哪里開發(fā)票
老師,工資計提發(fā)放分錄怎么做,計提的時候是只計提工資表的應發(fā)工資金額嗎
老師您好,我公司與客戶簽訂的軟件銷售合同里包括硬件設備,購入硬件設備時如何記賬?記庫存商品還是直接記成本?核算時是按客戶項目來分別核算的
就是不知道是不是需要,本季度繳納了上個季度的增值稅和附加稅,我要怎么做分錄呢?
你好 計提附加稅,借:稅金及附加,貸:應交稅費—附加稅 繳納上季度的增值稅和附加稅,借:應交稅費—增值稅,應交稅費—附加稅,貸:銀行存款
就是本季度還是要補計提一個附加稅的分錄
你好,是的,是這樣的