你好,這個借,應收賬款貸,主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅。 然后再借,主營業(yè)務成本貸,發(fā)出商品。
產(chǎn)品已發(fā)出,記在存貨中的發(fā)出商品科目,現(xiàn)在不給對方開發(fā)票,可以借應收賬款,貸存貨-發(fā)出商品么
我們是沒有倉庫的,供應商直接發(fā)貨給我們客戶,因為產(chǎn)品沒有驗收,供應商和我們當月都是沒有開票的。你說送貨的當月,這樣做分錄妥當嗎?借:庫存商品 貸:應付賬款—暫估,借:發(fā)出商品 貸:庫存商品。不想暫估進項稅
老師 請問一下比如我發(fā)貨多少進多少、但已預付過貨款、實際是月結(jié)再開發(fā)票、1??我分錄這樣寫對嗎? 收到商品:借庫存商品 貸:應付賬款。 收到客戶貨款時:姐銀行存款、貸 主營業(yè)務收入、 發(fā)出商品時:借 發(fā)出商品。貸庫存商品 然后要不要同時 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借主營業(yè)務成本。貸發(fā)出商品 ?還是我收到發(fā)票的時候。再轉(zhuǎn)結(jié)成本?2??收到發(fā)票的時候。借 應付賬款。貸 預付貨款 嗎?3?? 我是小規(guī)模、對方給我開13個點的增值稅專用發(fā)票、的話庫存商品的時候 用不用價稅分離 、 還是寫綜合含稅價、 4?? 對方是一般納稅人 只能給我開13個點發(fā)票嗎?我是小規(guī)模、(食品發(fā)票)
l我想問一下購銷業(yè)務,如果我公司購買貨物,已收到發(fā)票,還未收到貨物,我司款未付,款到才發(fā)貨,會計分錄是 借方:庫存商品和應交稅費,貸方:應付賬款,這樣做對么?
一般納稅人 做一件代發(fā)的電商,如給消費者開發(fā)票,電商平臺與供應商之間也開發(fā)票并且膠交稅,需要抵扣 與消費者會計分錄(收款):借 銀行存款,貸 預收賬款 與消費者會計分錄(開發(fā)票):借 庫存商品-已發(fā)貨,應交稅費應交增值稅 銷項稅,貸 預收賬款 與供貨商會計分錄(付貨款):借 預付賬款,貸 銀行存款 與供貨商會計分錄(收到發(fā)票):借 庫存商品-已發(fā)貨 ,應交稅費 應交增值稅-進項稅額,貸 預付賬款 月底結(jié)轉(zhuǎn)應該怎么做:借:主營業(yè)務收入,貸:庫存商品-已發(fā)貨 嗎
小規(guī)模納稅人,四月五月增值稅1094.61,6月2853.05,合計3947.66,現(xiàn)在做六月分錄,增值稅如何計提,附加稅分錄怎么做
老師,請問再生資源加工,公告里 本公告所稱再生資源,是指在社會生產(chǎn)和生活消費過程中產(chǎn)生的,已經(jīng)失去原有全部或部分使用價值,經(jīng)過回收、加工處理,能夠使其重新獲得使用價值的各種廢棄物。其中,加工處理僅限于清洗、挑選、破碎、切割、拆解、打包等改變再生資源密度、濕度、長度、粗細、軟硬等物理性狀的簡單加工。 公告里加工是簡單加工,我們深加工,這樣增值稅應該怎么繳納
老師,一般納稅人的公司給個人開普票。這個個人需要提供哪些信息
老師您好,我公司是建筑行業(yè),所承接的項目均為十來萬的施工項目,項目成本主要包含人材機的采購,我公司有專門的預算員A,而且具體的人材機采購也是預算員A負責,我公司在與乙方簽訂的人材機采購合同中分別注明了采購的單價,如人工,每人每天多少工資,但沒有注明總價,因為有的不好估測,我作為會計也要審核合同,需要讓他們在簽訂的人材機合同中注明總價嗎?
老師,現(xiàn)在是簡易申報,如果小規(guī)模有未開票收入在哪里填報
老師,請問我們公司是回收再生資源后再加工,增值稅是不是還可以退的?
請問,股東的股份,以1萬塊錢轉(zhuǎn)讓,個稅是不是20%?
今天剛收到24年12月到25年12月的房租發(fā)票,做為長期待攤費用,前面12月到6月的房租,是在7月一起計提嗎?
1.《企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”為:【-0.69】元; 2.《企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第1行“營業(yè)收入_本年累計金額”為:0元; 3.《企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第2行“營業(yè)成本_本年累計金額”為:0元; 4.《企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”不為0,但是營業(yè)收入和營業(yè)成本都為0,請確認是否準確填寫 這種怎么辦?
老師,現(xiàn)在是簡易申報,如果小規(guī)模有未開票收入在哪里填報