是,需要調(diào)整重分類申報
老師,你好!我想問下資產(chǎn)負債表應交稅費是負數(shù),需要重分類到其他流動資產(chǎn)嗎?如果是重分類到其他流動資產(chǎn),資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)總額會跟我做賬的資產(chǎn)總額不一樣
老師:我的資產(chǎn)負債表應付職工薪酬是負數(shù),流動負債合計負,這樣正確嗎
你好,我要填火炬報表,資產(chǎn)負債表的流動負債是負數(shù),要怎么重分類到資產(chǎn)啊
老師,年末資產(chǎn)負債表,其他應收款為259212元(負數(shù)),然后應付款186萬元,導致流動資產(chǎn)合計也是負數(shù),像這種需要調(diào)整嗎?
老師,資產(chǎn)負債表其他應付款是負數(shù)需要重分類調(diào)整報表嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預繳,當時借所得稅費用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應該填在哪個欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進來的,但我們當時做賬直接管理費用是1萬,實際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費用做了5000,怎么補賬哈
你好老師個體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計分錄怎么
請問老師,匯算清繳后有補繳稅款,報表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會,2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會計分錄?匯入時寫捐贈,后者寫歸還借款,這會計分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務收入是含稅金額,季度超過30萬元,申報增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
那年初余額這一列可以不動嗎
年初余額這一列可以不動。
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!