有時間期限,可以分攤的
老師,在成本核算時,期間費用銷管財要不要攤到成本中,具體怎么分攤
橫向科研項目經(jīng)費到賬分錄咋寫?還有到賬之后還要計提間接費用,分錄又咋做?
發(fā)生待攤費用的時候 借 待攤費用 貸 銀行存款 計入產(chǎn)品成本就記入 制造費用 或者 計入三大期間費用 攤銷 借 三大期間費用 制造費用 銀行存款 貸 待攤費用 以上分錄有沒有問題??? 月末有余額表示 以經(jīng)支付單為攤銷是個什么意思啊 攤銷完了還要寫個什么分錄啊
以前沒有建賬,只有流水賬,現(xiàn)在要從本年初新建內(nèi)賬,19年底的新門市裝修費用怎么分攤,怎么確認本年期初數(shù),分攤年限按多長時間
一共三個選擇題,剩下兩個老師接手后再回答 老師不了解為什么C和D也要選 題目.[多]下列主體中,屬于《反壟斷法》規(guī)制對象的有( ?。?。(2020年)A.行業(yè)協(xié)會B.經(jīng)營者C.行政機關(guān)D.法律、法規(guī)授權(quán)的具有管理公共事務職能的組織
公司簽的代運營店鋪收取傭金的合同需要交印花稅嗎
開票 沒有收入 怎么做賬
老師,最后一問,計算應納增值稅額,為什么不減去之前計算抵扣的1130.8呢?
老師好,收到成本票借:工程施工—合同成本-材料10000貸:應付賬款10000,每筆都做結(jié)轉(zhuǎn),借:主營業(yè)務成本-工程成本10000貸:工程施工—合同成本-材料10000,還是月底一次性做結(jié)轉(zhuǎn)比較好呢?
老師,一般納稅人想注銷,報表上有存貨,這個存貨要怎樣處理?
請問老師 公司要注銷了,其他應付款——法人 賬戶有余額應該怎么處理呢?
老師,為什么我的資產(chǎn)負債表里應交稅費一欄出現(xiàn)負數(shù)呀?圖片上24年沒有計提費用!
個獨分紅,必須年底嗎?還是有利潤就可以轉(zhuǎn)?
老師,個人開非學歷教育服務*技術(shù)培訓,要開10000元的發(fā)票,對方發(fā)過來培訓協(xié)議,里面有一條不含稅金額8400元,含稅金額10000元,這是怎么算出來的,感覺有點不對
老師,請問一下我們從總包那兒承包項目的一部分,人工材料,工資總包代我們發(fā)放了,代發(fā)放的工資個稅由誰來申報?