您好,看這個補助是否有 “有撥付文件、專管要求、單獨核算” 這三個不征稅條件 。符合就不交,不符合要交。如果符合不交,提示可以忽略。
填寫季度企業(yè)所得稅申報表時,營業(yè)成本,我們是幼兒園業(yè)務(wù)活動成本多點,管理費用也有,那申報表那個營業(yè)成本我該怎么填,還有營業(yè)收入,我們有政府補助的收入財務(wù)報表我放營業(yè)外收入,收的學(xué)費放在主營業(yè)務(wù)收入,提交企業(yè)所得稅時,只有營業(yè)收入,我是填兩個收入合計還是只填主營業(yè)務(wù)收入
我們是幼兒園,會有政府給的均生補添費,利潤表營業(yè)外收入我就填那行里。季度所得稅申報的營業(yè)收入這個要不要加進去呀
老師:我們單位有高新企業(yè)收到政府補助兩筆,一共250000。企業(yè)所得稅申報的時候下面第五行減:不征稅收入這里要不要填這個數(shù)字?
請問匯算清繳 ,享受六稅兩費的退費 做到了 營業(yè)外收入 -政府補助利得,我填寫了 匯算清繳政府補助那一欄,然后提示我這些信息?我有什么要注意的?還是是不符合就不用管?我是否填錯位置了?
老師你好!我有個單位收入有政府補助這塊,入賬的時候是做營業(yè)外收入的,在季報的時候,企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報表(。A類)中但是營業(yè)外收入數(shù)據(jù)不在這表里體現(xiàn),風(fēng)險提供就營業(yè)收入小于營業(yè)成本,像這類情況沒事吧?
基于經(jīng)濟訂貨擴展模型進行存貨管理,若每批訂貨數(shù)為600件,每日送貨量為30件,每日耗用量為10件,則進貨期內(nèi)平均庫存量為( )。 A、400件 B、300件 C、200件 D、290件 老師這題怎么解
老師,新接手的建筑公司會計,申報匯算清繳年報的時候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯了,把開勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個稅端的數(shù)據(jù)對比。有差。專管員問我“核實一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會計教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個稅系統(tǒng)報了,我看政策說,可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機會,
你好,我是做珠寶玉石加工及銷售的,經(jīng)營范圍有加工和銷售等范圍,我所了解到加工應(yīng)繳納消費稅百分之十,銷售一個季度有免稅二十或三十萬,那我如果有銷售貨品出去開了銷售商品發(fā)票,在免稅額度內(nèi),我還需要按加工稅繳納稅費嗎?
這道題也沒說甲公司是小規(guī)模納稅人啊,為什么c也是對的,還是說稅控系統(tǒng)這里有什么特殊規(guī)定?教材上也沒有啊
老師,新接手的建筑公司會計,申報匯算清繳年報的時候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯了,把開勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個稅端的數(shù)據(jù)對比。有差。專管員問我“核實一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會計教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個稅系統(tǒng)報了,我看政策說,可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機會,
中級財務(wù)管理,老師為什么這里非付現(xiàn)成本是五年不是六年?
個稅app員工工資申訴是先到稅務(wù)局,稅務(wù)局聯(lián)系單位嗎
老師,銷售收入減變動成本是邊際貢獻么
老師你好 想問一下自持資產(chǎn)涵蓋哪些 自持資產(chǎn)可以看資產(chǎn)負債表的哪些數(shù)據(jù)呢?
老師,您好!我們購買一批商品,款項已付,發(fā)票未到!我們做賬借應(yīng)付賬款A(yù)廠家100,貸銀行存款 100 月末發(fā)票未回來!我們借庫存商品,貸應(yīng)付賬款暫估A廠家!做資產(chǎn)負債表時會體現(xiàn)應(yīng)付和預(yù)付賬款嗎?
老師我覺得你說錯了吧,不論交不交,他的利潤是準確的,如果把營業(yè)外填到所得稅季報第一行是不對的吧?。?! 這個圖片提示主要是成本倒掛問題吧
您好,上面回復(fù)你兩個問題,政府補助交不交所得稅的事, 另一個是這個提示可以忽略,直接確認提交就可以。成本倒掛,只要是真實數(shù)據(jù)不用理會。