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24年收到一筆2萬的款,備注工程款,按未開票收入入賬了借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費。今年對賬老板說那是圍標打來的款,現(xiàn)在從公戶退回了?,F(xiàn)在分錄怎么做,不想更正之前的申報表,這筆款可以怎么處理 分錄怎么做合適

2025-07-11 09:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-11 09:17

借銀行存款負數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù),應交稅費負數(shù),再紅沖就行。

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快賬用戶4679 追問 2025-07-11 09:21

紅沖完這個月會產(chǎn)生比對異常,不更正報表,不紅沖的情況下還能怎么處理

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齊紅老師 解答 2025-07-11 09:22

你這個月沒有其他的銷售額嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-11 09:22

你什么時間有正數(shù)發(fā)票,而且正數(shù)發(fā)票比這個金額大。

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快賬用戶4679 追問 2025-07-11 09:46

我們平時工程銷售都開票著呢

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齊紅老師 解答 2025-07-11 09:47

那你比對異常是什么意思?

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借銀行存款負數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù),應交稅費負數(shù),再紅沖就行。
2025-07-11
?同學您好,很高興為您解答,請稍等
2025-07-09
?同學您好,很高興為您解答,請稍等
2025-07-09
把自己錯誤的紅沖處理就行了。
2024-04-15
你好,同學 本期直接沖回之前的未票收入 ?借庫存現(xiàn)金==負數(shù) ?貸 以前年度損益調(diào)整==負數(shù) ?應交稅費—增值稅?==負數(shù)
2024-04-15
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