您好,收到的年租金是按月攤銷確認(rèn)收入
我單位收到租戶租金 是主營業(yè)務(wù)收入 我想問下收到房租和每月攤銷房租分錄怎么做?
新租入的廠房需要裝修,裝修費是從租賃開始日攤銷,還是驗收后按剩余租賃期攤銷。比如廠房是租賃3年,裝修要3個月,那這筆裝修費是要按照驗收后剩余的2年9個月進(jìn)行攤銷嗎?
你好老師,這個月收到去年十二月份的廠房出租費發(fā)票,收的是今年2月到7月的租金,當(dāng)時什么賬都沒做,現(xiàn)在應(yīng)該怎么入賬?攤銷的話這個月一起攤銷可以嗎
收到房租發(fā)票怎么做賬。房租每月攤銷嗎。 如果付房租,但是房租沒有發(fā)票,又怎么做賬
老師好,請問,我廠房是租的。現(xiàn)在我又轉(zhuǎn)租一部分給B公司使用。收了他一年租金36000元。我按月分?jǐn)傋饨鹗杖朊吭?000元,還用按月分?jǐn)傔@個租金成本嗎? 我租進(jìn)來時 是一年120000元。每月10000元,我每月做 租金攤銷分錄:借 制造費用——租金10000,貸 預(yù)付賬款——租金10000 現(xiàn)在租給B公司,每月做租金收入: 借 預(yù)收賬款——租金3000貸,其他業(yè)務(wù)收入——租金3000, 還必須做這個的租金成本嗎? 我自己租進(jìn)來時 ,已經(jīng)每月都做進(jìn)“制造費用——租金” 里了,
機考上面的科學(xué)計算機的使用方法有視頻嗎?
老師,我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營業(yè)外收入,貸方余額和貸方的金額相同,這樣對嗎?
老師這是怎么回事,麻煩說一下
2(2018單).20×6年3月5日,甲公司開工建設(shè)一棟辦公大樓,工期預(yù)計為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設(shè)所需要的資金,甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬元,借款期限為2年,年利率為 7%(與實際利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用專門借款分別支付工程進(jìn)度款 2 000萬元、1 500萬元、1 500萬元。借款資金閑置期間專門用于短期理財,共獲得理財收益60萬元。辦公大樓于20×7年10月1日完工,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,甲公司20×7年度應(yīng)予資本化的利息金額是( )。 A.202.50萬元 B.262.50萬元 C.290.00萬元 D.350.00萬元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金,專門借款不能按照1.1日開始計算
【例題——融資行為之分期收款銷售商品】甲公司2022年初銷售商品給乙公司,商品成本600萬元,售價1000萬元,交易當(dāng)天結(jié)付200萬元,后續(xù)款項于四年內(nèi)、每年末、等額結(jié)清,市場利率為10%,甲公司于每次結(jié)款日開出增值稅專用發(fā)票,并收到對應(yīng)的增值稅稅額,適用的增值稅稅率為13%。[(P/A,10%,4)=3.1699] 要求: (1)編制甲公司2022年初發(fā)出商品的相關(guān)會計分錄。
做電商,以賣出去的做收入,還是已實際到賬的款為收入?
為什么不是147呢?出售結(jié)轉(zhuǎn)公允價值變動損益到投資收益的100元不用算進(jìn)去嗎?
是先結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目,還是先計提企業(yè)所得稅?
老師,我們根據(jù)科目余額表出第二季度財務(wù)報表,那我科目余額表應(yīng)該選擇25.1-6月?還是25.4-6月??
員工在一個公司工作1年半,產(chǎn)生勞動糾紛,員工去仲裁部門申請仲裁,提出要補償他每年5天帶薪年休假的工資,但是企業(yè)所有員工即使工作很多年,但都沒有5天帶薪休假的條文,這個員工的申訴成立嗎?符合勞動法嗎
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)收入貸應(yīng)交稅費是嗎,按照未開票收入申報,企業(yè)所得稅正常交,是嗎, 真正收到借銀行存款貸應(yīng)收賬款是嗎
只能按月攤銷嗎,不能按年嗎
按月攤銷更加符合權(quán)責(zé)發(fā)生制
上面說的賬務(wù)處理走錯的嗎
收3家企業(yè),應(yīng)收賬款我也不知道掛哪個企業(yè)
做賬是這么做 應(yīng)收賬款需要設(shè)置二級明細(xì)科目,就是收到誰的錢
增值稅未開票收入申報,真正開票了要在未開票收入那欄填負(fù)數(shù),開票那欄填正數(shù)是嗎
3家企業(yè)掛哪個企業(yè)呢,按月攤銷收入
做3筆按照每個企業(yè)月攤銷是嗎,都是總額除以12嗎
對,肯定是未開票收入填負(fù)數(shù)沖銷的
收誰的房租就掛在誰的名下
都是總額除以12是嗎
對,都是這么計算的
我之前沒有按月攤銷,現(xiàn)在7月份了,還要補攤銷嗎
之前的沒攤銷就算了,以后再收到還是按月更加合適一些
比如我收到的錢比攤銷的錢多,攤銷有多少沖多少應(yīng)收賬款是嗎,我們收入總是跨年收,25年收24年的,是借銀行存款(差額)貸應(yīng)收賬款(沖減攤銷)貸利潤分配未分配利潤嗎
沒錯的,是這么做賬