同學你好 這個不需要 彌補虧損了
以前年度都是虧損,2021年第一季度利潤虧損9萬多,第二個季度利潤盈利13萬元,要不要繳納企業(yè)所得稅
我公司第二季度盈利了,不夠彌補上年度虧損,第二季度需要預繳企業(yè)所得稅嗎
2022年報虧損40萬 2023第一季度企業(yè)所得稅虧損6.8萬 第二季度 盈利20萬 那么第二季度所得稅申報時是否需要繳納企業(yè)所得稅 還是可以用以前年度的虧損彌補
上年虧損60萬,本年第一季度盈利39萬,第二季度盈利100萬,請問第二季度所得稅怎么計算
請問老師,小規(guī)模季度申報,第一季度盈利10萬,繳納企業(yè)所得稅5000,第二季度虧損12萬,第三季度盈利5萬,那第三季度應交企業(yè)所得稅金額是1500元嗎?
老師,我電子稅務局提示我收到紅字發(fā)票怎么處理?
老師,公司物業(yè)費和房費一起交的,開票進來只寫的物業(yè)費,可以不,
個稅申報的時候,員工今年6月入職,之前沒有工作,這個累計扣除應該是3萬,現(xiàn)在累計扣除顯示5000元,這個怎么操作能扣除3萬呢?
租賃的設備怎么做分錄?
老師!公戶銀行賬戶結息10元錢,怎么做會計分錄?
我司2024年匯算清繳時有一筆費用發(fā)票是2024年的,2025年3月已經(jīng)支付費用報銷,匯算清繳時做了納稅調減,24年財務報表未分配利潤也做了調整?,F(xiàn)在我申報第二季度所得稅時發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表期初數(shù)對不上,期初數(shù)是匯算清繳調整后的,我的賬務軟件上的報表是調整前的,不一致,該如何處理?
我請教個問題,就是他這個銷貨退回,然后主營業(yè)務收入那個50萬,為什么不需要編制那個所得稅費用的分錄?按理來說,他產(chǎn)生了10萬的利潤,是不是應該要做一個會計分錄的?
老師 25年6月結賬了 發(fā)現(xiàn) 資產(chǎn)負債表的 未分配利潤期末-未分配利潤的期初≠利潤表的累計凈利潤,5月底交接的時候還能對上 這是為啥呢,這樣財務報表輸入電子稅務局里面行嗎?
老師,您好,24年企業(yè)所得稅年報匯算清繳時產(chǎn)生退稅1722.77元,款已到賬戶,怎么做賬務處理
我請教個問題,就是他這個銷貨退回,然后主營業(yè)務收入那個50萬,為什么不需要編制那個所得稅費用的分錄?
那申報表要怎么填呢?
自動彌補虧損了哦
是的哦,剛見到報表了,謝謝老師
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老師,我5月匯算清繳交了20.60元企業(yè)所得稅,這個分錄怎么做呢?
是什么企業(yè)會計準則
用的是小企業(yè)會計準則
借利潤分配未分配利潤貸應交稅費所得稅 借應交稅費企業(yè)所得稅貸銀行存款
謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝