您好,這個(gè)的話是因?yàn)榱舻椎脑虻?/p>
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下,上個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)留底,本來(lái)這個(gè)月是要交稅的,還計(jì)提了,但是因?yàn)榱舻锥嘤阡N項(xiàng),這個(gè)分錄怎么做啊?我知道是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸方是什么啊
老師好!我想問(wèn)一下,月底轉(zhuǎn)出未交增值稅的時(shí)候,如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),未交增值稅的金額是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)嗎?還是申報(bào)表上那個(gè)應(yīng)納稅額,因?yàn)樯蟼€(gè)月有留底。
老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅科目年末余額是貸方的負(fù)數(shù),是什么原因?qū)е碌?/p>
您好,老師,我想問(wèn)一下,留底退稅借:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅留抵稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),收到是借:銀行存款,貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額,那請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出不就是賬不平了?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)一直是負(fù)數(shù),可以嗎? 一直是應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)-41萬(wàn),原因是因?yàn)椋汗鹃_(kāi)出去發(fā)票少,進(jìn)項(xiàng)對(duì)應(yīng)的抵扣也少(剩余進(jìn)項(xiàng)都留底,所以應(yīng)交稅費(fèi)成負(fù)數(shù)了)
老師,7月15號(hào)第二季度季報(bào),是根據(jù)財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)出來(lái)的季報(bào)取數(shù)填表嗎?還是根據(jù)4月5.6月資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表三個(gè)加起來(lái)去填表呢?謝謝老師們,你們辛苦了,
公司貸款貸款的時(shí)候用途是付裝修款受托支付貸款打在了公司賬戶上現(xiàn)在想直接轉(zhuǎn)給法人或是第三方私人賬戶裝修也沒(méi)有發(fā)票有沒(méi)什么問(wèn)題這種一般怎么處理好勒
公司在外省承接了一個(gè)裝修項(xiàng)目,然后又分包給當(dāng)?shù)氐囊粋€(gè)公司,并且已本地稅務(wù)局已經(jīng)備案,那么在外地電子稅務(wù)局要進(jìn)行預(yù)繳增值稅,預(yù)繳的怎么計(jì)算
老師,我公司把多余的廠房出租給另一個(gè)公司,我公司開(kāi)票給對(duì)方公司,要交哪些稅?
個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除公司需不需要留檔各相關(guān)檔案
老師,法人申報(bào)個(gè)稅,第一次申報(bào),老師圖片上的應(yīng)該選擇什么
前幾天把2024年和2023年的某個(gè)職工申報(bào)工資全部取消了,所以以前年度的管理費(fèi)用就減少了,我這月需要調(diào)整年度企業(yè)所得稅的報(bào)表,那么我這月應(yīng)該怎么做賬???!
3萬(wàn)元的消防改造,小微企業(yè),餐飲業(yè)。需要待攤,分錄怎么寫,沒(méi)有做過(guò)待攤,謝謝老師
稅負(fù)率怎么算?制造業(yè)稅負(fù)率行業(yè)多少?
老師,你說(shuō)公司購(gòu)買運(yùn)輸車的時(shí)候,發(fā)票上沒(méi)有車牌號(hào),三年以后,公司轉(zhuǎn)讓運(yùn)輸車,公司有多輛車,這個(gè)時(shí)候,我們也不知道賣的這輛車原值是多少了,有啥辦法嗎
那這個(gè)科目需要調(diào)整嗎?
您好,這個(gè)是不需要調(diào)整的