境外本土店鋪涉及的互聯(lián)網(wǎng)共享、跨境報(bào)送中,平臺(tái)主要報(bào)送三類信息: 平臺(tái)企業(yè)自身基本信息; 平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者和從業(yè)人員的身份信息(如名稱、證件等); 境外經(jīng)營(yíng)者和從業(yè)人員向境內(nèi)銷售服務(wù) / 無形資產(chǎn)的收入信息(如收入總額、凈額等),單筆境內(nèi)購(gòu)買方季度累計(jì)交易凈額超 5000 元需報(bào)。
老師,我們公司是企業(yè)咨詢公司,給5商家形成聯(lián)盟,他們各自出一款免費(fèi)產(chǎn)品,到店體驗(yàn)核銷,為了促成成交,我們公司自行從電商平臺(tái)低價(jià)49元采購(gòu)進(jìn)一款水杯,打包進(jìn)這個(gè)聯(lián)盟里,形成一張聯(lián)盟卡,這個(gè)聯(lián)盟卡售價(jià)99,由于其他5家都是以后核銷的,所以,現(xiàn)在只有我們公司有成本,對(duì)外就是這個(gè)聯(lián)盟卡99元,購(gòu)買就送價(jià)值99元的一個(gè)水杯,我是小規(guī)模納稅人,購(gòu)買水杯的時(shí)候,公戶給平臺(tái)付款,平臺(tái)給公司開發(fā)票,然后平臺(tái)按照客戶名單,去給他們發(fā)送水杯,請(qǐng)問這個(gè)怎么做賬合適?這個(gè)是算我們公司買賣水杯?還是視同銷售,贈(zèng)送水杯?怎么做繳納的稅最少?
請(qǐng)教老師,我們公司線上店鋪售賣錄播課程,因抖音平臺(tái)規(guī)則有改,現(xiàn)在都需有真實(shí)的物流信息,所以找了一家禮品發(fā)貨平臺(tái),幫我們發(fā)了一條數(shù)據(jù)線,一單10塊,運(yùn)費(fèi)3,數(shù)據(jù)線7的成本,現(xiàn)在員工報(bào)銷當(dāng)時(shí)借款是用于快遞打包發(fā)貨嘛,現(xiàn)在發(fā)票開的是數(shù)據(jù)線,但我們公司也沒有數(shù)據(jù)線,全部都是發(fā)給學(xué)員了,這里是不是還得做視同銷售?或者讓對(duì)方改下發(fā)票內(nèi)容哪種合適呢?,
老師我們是賣車的4s店鋪一級(jí)經(jīng)銷商店,這次稅務(wù)局納稅評(píng)估報(bào)告顯示這條,這臺(tái)車低于市場(chǎng)價(jià)是因我們店鋪購(gòu)買享受7折政策購(gòu)買,11萬多的車實(shí)際開票7萬8左右發(fā)票購(gòu)置稅實(shí)際購(gòu)置稅繳納7千多 就算按差額少繳也就少繳3000左右為何風(fēng)險(xiǎn)3里面寫了涉嫌少繳購(gòu)置稅34360多?第一張圖是稅務(wù)局發(fā)過來的一共幾臺(tái)車涉嫌低開低開是車子放在外面不明原因?qū)е聯(lián)p壞所以特價(jià)給客戶賣的低就算這幾臺(tái)一起少開合計(jì)98029.91金額發(fā)票價(jià)格,購(gòu)置稅也沒這么多??!而且其姓李的這臺(tái)22年的享受半價(jià)購(gòu)置稅政策,怎么算也沒有34360.17車購(gòu)置稅,沒看懂,哪位老師幫忙分析下怎么來的這個(gè)少繳購(gòu)置稅這么多我們車基本都是10萬左右最高不超過14萬
老師我們是賣車的4s店鋪一級(jí)經(jīng)銷商店,這次稅務(wù)局納稅評(píng)估報(bào)告顯示這條,這臺(tái)車低于市場(chǎng)價(jià)是因我們店鋪購(gòu)買享受7折政策購(gòu)買,第一張圖是稅務(wù)局發(fā)過來的一共幾臺(tái)車涉嫌低開低開是車子放在外面不明原因?qū)е聯(lián)p壞所以特價(jià)給客戶賣的低就算這幾臺(tái)一起少開合計(jì)98029.91金額發(fā)票價(jià)格,購(gòu)置稅也沒這么多?。《移湫绽畹倪@臺(tái)22年的享受半價(jià)購(gòu)置稅政策,怎么算也沒有34360.17車購(gòu)置稅,低開的那臺(tái)稅務(wù)局列出來的表中不含稅車價(jià)格100407.91那么含稅價(jià)格等于113461減去低開的含稅價(jià)格78540等于少開34921才對(duì)怎么是34360.17999這個(gè)報(bào)告里面寫的這段字面意思就是說這一臺(tái)車的對(duì)吧?這個(gè)我沒理解錯(cuò)吧?然后又說涉嫌少繳車購(gòu)稅34360.17999這個(gè)意思是屬于含稅的車價(jià)格還是說少繳這臺(tái)車的購(gòu)置稅金額?
您好老師,我想咨詢一下1.我們公司是建筑企業(yè),在外面干工程活以往都是有勞務(wù)派遣公司對(duì)我們開具這塊的費(fèi)用,最近的工程找了臨時(shí)的工人只用一次這種,然后勞務(wù)公司對(duì)我們開的是人力資源服務(wù)的勞務(wù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,說屬于勞務(wù)外包,這樣對(duì)嗎?我拿這種勞務(wù)外包發(fā)票入賬入什么科目?2.還有這家勞務(wù)公司說明年要我們整靈活用工平臺(tái),對(duì)我們開靈活用工服務(wù)費(fèi)發(fā)票,那靈活用工服務(wù)費(fèi)發(fā)票入賬應(yīng)該入什么科目?3.我們家國(guó)外工程開的都是普票免稅的發(fā)票,那對(duì)方如果對(duì)我開靈活用工專票6%服務(wù)費(fèi)發(fā)票我還能抵扣嗎?是不是國(guó)外的這種免稅普票只能收普票入成本呀?4.勞務(wù)外包是不是不屬于工資類,管理口的工資審批表是不是不用報(bào)勞務(wù)外包這塊?因?yàn)槲覀児べY審批表每個(gè)月都要申報(bào),只包括在職在崗的和勞務(wù)派遣這2部分的工資,沒看到勞務(wù)外包的這部分。
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí),怎么能反應(yīng)出來什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請(qǐng)問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)科目,每個(gè)月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個(gè)科目每個(gè)月都要用嗎?
12題 無負(fù)債企業(yè)價(jià)值具體公式是什么
你好老師,跨境電商公司刷單返還對(duì)方墊付的本金時(shí),需要原路退回嗎?可以把刷的本金合在一起轉(zhuǎn)給他們指定的人嗎
老師,以前年度開具發(fā)票,一直沒到賬,對(duì)方公司已經(jīng)注銷,這筆賬務(wù)怎么處理(確定貨款已經(jīng)收不回)
老師,憑票抵扣的國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)——取得的增值稅普通發(fā)票(滴滴發(fā)票),請(qǐng)問是在申報(bào)的時(shí)候計(jì)算填列,還是和通行費(fèi)一樣可以在抵扣平臺(tái)獲取? 而且這種滴滴發(fā)票是必須出差期間的才可以抵扣么?還是我們平時(shí)外出打車的電子普票也可以抵扣?
好的 謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝