是的,二者都是可以的
老師,請(qǐng)問電商的支付的刷單款和收到的刷單款,可以直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本,和主營業(yè)務(wù)收入嗎?相當(dāng)于收入等于成本
老師當(dāng)時(shí)銷售雞蛋記賬分錄是:借 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 ,收到款時(shí): 借 銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品 ,那客戶退貨 借 -銀行存款 貸 -主營業(yè)務(wù)收入 借庫存商品 貸主營業(yè)務(wù)成本?
請(qǐng)問老師,房開企業(yè)項(xiàng)目主體沒有完工情況下: 1、給業(yè)主開全款發(fā)款,需要做主營業(yè)務(wù)收入,主業(yè)務(wù)成本如何結(jié)轉(zhuǎn); 2、收到首付款時(shí),記預(yù)收賬款,銀行按揭款也記預(yù)收賬款。
裝修公司收到的款,寫預(yù)收賬款還是主營業(yè)務(wù)收入?(銀行日記賬)
下列說法正確的有()A企業(yè)向購貨單位預(yù)收的款項(xiàng),記入“預(yù)收賬款”的貸方B企業(yè)實(shí)現(xiàn)的其他業(yè)務(wù)收入,記入“其他業(yè)務(wù)收入”的貸方C企業(yè)收到的應(yīng)收票據(jù)的面值,記入“應(yīng)收票據(jù)”的貸方D期末轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶的主營業(yè)務(wù)成本,記入“主營業(yè)務(wù)成本”的貸方
2025,6月3號(hào)入職,因?yàn)?號(hào)還是端午節(jié)法定節(jié)假日,然后我3號(hào)當(dāng)天入職,他說我不是正式員工,不享受節(jié)假日,上班不滿一個(gè)自然月,不給我發(fā)社保補(bǔ)貼
賣鸚鵡這個(gè)寵物放到哪個(gè)稅收類目下,請(qǐng)教一下老師
郭老師,我們股東的其他應(yīng)付款,債轉(zhuǎn)股,要怎么操作
2022 年政府補(bǔ)助攤銷額145/5/12*8=19.333333,而答案是每月145/(5*12-2)5=2.5 2.5*8=20怎么解釋?
老師好,請(qǐng)問公司沒買社保,員工在工作期間受傷了,但是從她受傷起 每個(gè)月工資還是照常發(fā)的,現(xiàn)在這個(gè)人去社保局申請(qǐng)工傷認(rèn)定了,我們這邊最壞的結(jié)果是什么呢
公司購買黃金首飾送給客戶,需要繳納個(gè)人所得稅嗎
老師下午好!公司參加培訓(xùn)員工個(gè)人和公司各出50%培訓(xùn)費(fèi),請(qǐng)問收到員工轉(zhuǎn)給公司的2000元怎么做帳?
用來抵原料的 沒有實(shí)質(zhì)性的數(shù)量和單位 發(fā)票應(yīng)該怎么開呢,是開商品還是什么呢
同一個(gè)名字,其他應(yīng)收款余額在借方8000元,其他應(yīng)付款余額在貸方30000元,請(qǐng)問他應(yīng)收款余額這8000元能充平來嗎?然后其他應(yīng)付款得余額就在貸方變成22000
老師 您好 是這樣的 公司給一個(gè)客戶開的發(fā)票 名稱錯(cuò)了 白玉蘭寫成了自玉蘭 一共50來萬 現(xiàn)在要給紅沖掉再重新開 稅務(wù)那邊會(huì)預(yù)警嗎
入收入是不是必須要申報(bào)增值稅,無論借銀行存款還是預(yù)收帳款
入收入的次月是不是必須申報(bào)增值稅
是,一般納稅人,入收入的次月 必須申報(bào)增值稅