計提水電費其他應收 是 貸方
老師,我代收的水電費要計提嗎? 如果要計提10月份的水電費,借管理費用,貸其他應付款-代交水電費,那我收到租戶的水電費,借銀存,貸其他應付款還是其他應收款-水電費啊 如果是貸其他應付款,那我不是有二筆其他應付款了嗎
原來是小規(guī)模的時候水電費都記在其他應收款名下,水費余額在貸方,電費余額在借方,現(xiàn)在變成一般納稅人了,水電費都交稅記收入了,前面的那部分水電費的其他應收款應該怎么處理
老師,我想問下,為什么水電費計提貸方是應付賬款,而計提房租的貸方卻是其他應付款
計提工資的時候員工應該承擔的水電費是借 其他應收 貸 應付職工薪酬嗎,還是可以直接沖管理費用 借 負數(shù)管理費用水電費?
老師,請問其他應收款和其他應付款期末余額應該在借方還是貸方?
老師,5月份少確認收入2分錢,怎么增加到7月份的憑證里面,分錄是什么
老師好,原材料結(jié)轉(zhuǎn),還有產(chǎn)成品出庫怎么做分錄
剛注冊了一個公司,今天通過拿了營業(yè)執(zhí)照,稅務上怎么做登記?
老師好,請問研發(fā)費用加計扣除前提一定要是科技型企嗎?如果我們不是科技型企業(yè),有研發(fā)費用,行業(yè)類別是是其他技術(shù)行業(yè),是否這樣可以加計扣除?謝謝。
高新技術(shù)企業(yè),審計出的專項研發(fā)報告,2023年研發(fā)費用比實際多0.01萬,2024年比實際少0.01萬,這個需要告訴審計調(diào)整一下嗎
老師 問一下酒店開業(yè)到現(xiàn)在半年時間了,財務報表都沒有做重分類,傳到稅務局的資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)和財務軟件上的對不上,這種情況應該怎么辦?要調(diào)賬還是調(diào)表啊
水利基金應該走管理費用還是附加稅
老師,結(jié)賬顯示資產(chǎn)負債表不平衡,不知道哪里出了問題,不能結(jié)賬,麻煩指導下。
老師,小規(guī)模公司季度開票不超過30萬。普票稅額:819.8,專票稅額:1863.81,附加稅什么優(yōu)惠政策,怎么計算?
我購進的貨物運輸由賣方提供,出口退稅單證備案的還需要提供國內(nèi)運輸單證嗎
為什么是貸方,不應該是其他應收增加嗎
借:管理費用 貸:其他應收款