你好,這個前面的那部分水電費的其他應收款是怎么造成的
原來是小規(guī)模的時候水電費都記在其他應收款名下,水費余額在貸方,電費余額在借方,現(xiàn)在變成一般納稅人了,水電費都交稅記收入了,前面的那部分水電費的其他應收款應該怎么處理
老師好!小規(guī)模物業(yè)公司,代銷售水電費,水電費發(fā)票是物業(yè)公司開給客戶的,有家客戶想預交水電費5000元,多還少補,這筆預交款對方要開水電費發(fā)票,先預估水電費,做收入是嗎?借:銀行存款5000 貸:營業(yè)收入4950.5 應交增值稅49.5 實際發(fā)生水電費附件直接附在這筆分錄后面,不需要再做其他分錄,是嗎?
作為物業(yè)公司,收取租戶水、電費并開出發(fā)票的,之前是計入待攤費用科目, 1.現(xiàn)在是不是應該轉為其他業(yè)務收入?向水廠、電力公司支付水電費時候是不是用其他業(yè)務成本結轉?現(xiàn)在科目轉換應該怎么轉換? 2.結轉成本的稅務方面應該怎么處理? 3.有無具體會計分錄演示。
老師你好,我們租了場地給其它公司,電費都是我們交的,現(xiàn)在這家公司用的電。我們開了電費發(fā)票給他們了,開發(fā)票給他們的時候,分錄 借:應收帳款 貸:其它業(yè)務收入 貸:增值稅-銷項稅 。我們做費用的時候 , 借:制造費用--水電費 貸:其他應付款--代收電費(金額為實際我司用電費用) 。等 我們拿到供電所的電費發(fā)票的時候怎么做分錄
老師,其他應付的余額現(xiàn)在成負數(shù)了,因為我把運費啊倉儲費啊還有房租水電啥的都掛在其他應付款里,但是現(xiàn)在還沒有收到票,這個現(xiàn)在是要怎么處理呢,是把他轉到其他應收款里嗎,然后收到票再把這個賬平了
申報之后,提示與同期財務報表對比不一致,風險大?
老師,盈利的有限責任公司把利潤分配給控股的法人公司50萬,那對于這個控股的法人公司來說,滿足什么條件這部分分紅可以不交企業(yè)所得稅?
老師,我想問問日常需要繳納印花稅的情況
老師!您好!做資產(chǎn)負債表的時候,我們按照重分類做依據(jù)的是哪條準則,麻煩老師幫我找一下
老師您好!圖中題目,會計分錄只做紅框內(nèi)的,可以嗎?
不足1元的印花稅減免嗎,提交的時候咋不用扣費
老師,公司是21年成立的,注冊資金300萬,當時公司成立時做了一筆11000元的實收資本,如果公司要注銷要怎樣才能處理得了??
就是:如果5月供應商開50萬的發(fā)票給我們,我們5月勾選了 然后6月就這張沖紅了10萬 那我們還要不要補稅呀,就補那個10萬的發(fā)票!
老師,如果客戶當著很多人的面說自己認真靠譜,說明什么?
你好這個是我24年工薪的申報金額,請問一定要繳納稅額嗎
就是收業(yè)主的記貸方和交給自來水公司和供電公司 的記借方
水電費沒有收入,所有也沒有計入成本
你好,中間是有差額嗎?
是的,其他應收款-水費 余額在貸方,其他應收款-電費 余額在借方
借:其他應收款-水費 貸:主營業(yè)務收入 銷項稅額 其他應收款-電費 余額在借方,這個是你們支出大于收入?
是的,水電費能互抵么?差額計入收入了支出的部分能計入成本么?
不能互抵的,要各算個的
那還能計入成本么,如果可以怎么記,
計入成本?哪個計入成本?收入跟成本不是一回事的
這部分還挺多的,分攤計入收入行不行?這個要按現(xiàn)在一般納稅人的稅率還是按小規(guī)模時候的稅率
那你現(xiàn)在確認收入肯定是一般人了