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老師麻煩問一下,我季報(bào)的時候,應(yīng)收帳款是60萬,預(yù)收帳款是5萬,我填報(bào)表的時候,可否只填應(yīng)收帳款55萬,預(yù)收帳款空著不填,謝謝老師

2025-07-10 08:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-10 08:55

你好,操作是可以的。

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快賬用戶3105 追問 2025-07-10 08:59

收到,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-10 09:01

你好不用客氣的了

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快賬用戶3105 追問 2025-07-10 09:20

老師所得稅季報(bào)的時候,二季度的人數(shù)是不是就是就安6月交社保的人數(shù)填

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齊紅老師 解答 2025-07-10 09:21

你好,是的,就是這樣了。

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你好,操作是可以的。
2025-07-10
你好,按照應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款的余額,分別填寫,不需要減去合并
2025-03-05
應(yīng)收帳款是負(fù)數(shù)值,我直接填要緊嗎 調(diào)整到預(yù)收賬款
2021-07-14
你好,這種情況? 無票收入欄次是可以填寫相應(yīng)負(fù)數(shù)的?
2025-06-21
同學(xué)你好,報(bào)表中的應(yīng)收賬款=應(yīng)收賬款明細(xì)期末借方余額加預(yù)收賬款明細(xì)賬期末借方余額減壞賬準(zhǔn)備;需要看明細(xì)賬余額,不能看科目 余額表的余額,就是不能看總賬余額;
2022-03-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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