您好,對的,這個是屬于重復的了
老師您好,我們單位是一般納稅人建安企業(yè),與某一單位簽訂了建筑安裝合同,合同約定甲指定廠家由我單位購買材料,并許諾百分之一的采買費。我單位取得了百分之十六的進項抵扣,并給甲方開具了百分之十的建筑安裝專用發(fā)票。現甲方要求從工程款里扣除我公司采購材料的進項稅,要求合理嗎?違反了稅法的哪條規(guī)定?
老師,我現在遇到一種情況:公司一般納稅人,是建筑裝飾設計工程公司,有不開票收入,發(fā)包方把工程款打到我們公司一般戶又不讓開發(fā)要,而且把百分之九的稅從工程款扣除掉,我要求老板要按不開票收入申報增值稅,老板說他虧大了,對方已經把稅款扣了,現在還要報稅是不可能的,像這種情況如果不報稅,稅務后續(xù)查后果到會怎樣?我要怎樣處理這種情況,我才可以避開風險?
老師甲公司去年承包了乙企業(yè)的綠化工程,甲公司與六人簽定了一年期的用工協(xié)議,并且甲向乙開據了發(fā)票,乙付清款項,甲公司按月向六人支付工資,甲公司按月申報個稅勞動報酬,但現在稅局查帳說要按勞務費支出讓這六人代開勞務費發(fā)票,并按勞務收入交納個人所得稅,這是否合理?
老師,有個問題想咨詢一下您:我單位為一傳媒公司,2017年承包了一大企業(yè)戶外廣告工程項目,當時與一建筑公司簽定了施工合同,當年也往建筑公司打工程款50萬,但是一直未開發(fā)票?,F在財政審計結果出來了,我去找建筑公司開發(fā)票,建筑公司以原來是小規(guī)模公司現在是一般納稅人企業(yè)為由,因當時未交增值稅,現在讓我繳納增值稅及附加還有企業(yè)所得稅個人所得稅等45%的稅金才肯開票,說業(yè)務只能這樣處理,但我企業(yè)實在無法負擔這樣的重稅。想問下這樣原未開票的業(yè)務應該如何處理?原來建筑公司走的是掛靠,已收取了我單位的管理費和所得稅稅金
請問老師,建筑企業(yè)在22年11月已到合同完工日期,但是有500萬未收到工程款也未開票,今年3月稅局查賬后更正了12月的增值稅報表,申報了這500萬未開票收入并繳納了稅金,那么這500萬的企業(yè)所得稅收入是不是也需要更正去年12月的數據,增加主營業(yè)務收入并結轉成本,不然這增值稅和所得稅收入包括財務報表不一致,會有風險提示
她在別的地方買了靈活就業(yè)的社保,拿還能再我公司申報工資嗎
住宿費專票可以抵扣嗎?
個獨企業(yè)申報經營所得,本月盈利聽多,可以彌補以前年度虧損5年的,那么彌補以前年度虧損的數據來自前5年匯算清繳里的數據嗎?
付款給供應商抹零的款記入哪個科目
各位老師大家好,工資薪金這一塊,個稅的起征點還是5000元嗎
管理層去旅游如何賬務處理?有發(fā)票
226÷(1+13%)×13%=26(萬元) 為什么要+1 、甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年9月采取還本方式銷售一批貨物,取得含稅銷售額226萬元,合同約定3年后退購貨方67.8萬元。計算甲企業(yè)當月上述業(yè)務增值稅銷項稅額的下列算式中,正確的是( )。
我們公司為了一項設備翻新工程發(fā)生的借款利息計入哪里的,這個翻新工程完工后是要出售的
老師,文化事業(yè)建設稅是啥稅?
老師,商貿出口企業(yè)印花稅申報是不是跟國內申報的一樣,出口也是關單收入+購進貨物金額這樣申報印花稅嗎?