你好,可以的。你暫估過(guò)沒(méi)問(wèn)題。
你好,建筑勞務(wù)公司,在四月份到十月份這幾個(gè)月期間一直沒(méi)有開(kāi)具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,沒(méi)有收入,11月份開(kāi)了200萬(wàn)專票,12月份開(kāi)了200萬(wàn)專票,在四月到十月期間每月都有做人員工資支出,請(qǐng)問(wèn)每月都需要結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用,和結(jié)轉(zhuǎn)期間損益嗎,怎樣把第二季度和第三季度的成本增加在第四季度里一起抵扣成本費(fèi)用
老師好! 二月份的帳我錄完后轉(zhuǎn)帳了,但是好像多新增了一張憑證號(hào),因?yàn)槲忆浫?月份的數(shù)據(jù)時(shí) 錄完一張開(kāi)始下一張時(shí)系統(tǒng)總是默認(rèn)的2月份新增的這個(gè)憑證上,我每次都需要手動(dòng)修改編制日期到3月底;三月份憑證錄完后 我登賬時(shí)默認(rèn)截止日期是2月份;我手動(dòng)把截止日期該成3月份了 系統(tǒng)顯示超出會(huì)計(jì)期間范圍,現(xiàn)應(yīng)如何操作?
老師好! 老師好! 二月份的帳我錄完后轉(zhuǎn)帳了,但是好像多新增了一張憑證號(hào),因?yàn)槲忆浫?月份的數(shù)據(jù)時(shí) 錄完一張開(kāi)始下一張時(shí)系統(tǒng)總是默認(rèn)的2月份新增的這個(gè)憑證上,我每次都需要手動(dòng)修改編制日期到3月底;三月份憑證錄完后 我登賬時(shí)默認(rèn)截止日期是2月份;我手動(dòng)把截止日期該成3月份了 系統(tǒng)顯示超出會(huì)計(jì)期間范圍,現(xiàn)應(yīng)如何操作? 速達(dá)4000軟件
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是建筑公司,在23年1月份開(kāi)了收入票,在22年12月取得了相應(yīng)的成本票,能不能把這些開(kāi)開(kāi)具日期是22年12月的成本票做到23年1月的賬里呢?相當(dāng)于是屬于23年1月的成本
請(qǐng)教下,小規(guī)模納稅人季度申報(bào),如果3月份收到的成本發(fā)票有20萬(wàn)(開(kāi)票日期也是3月份的普票),本季度的收入只有5萬(wàn),原則上利潤(rùn)是5-20=-15虧 我可以把20分給下個(gè)季度再做賬嗎?5-10=-5做成只虧5剩下的10用第二季度用,這樣操作可以嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)我們給公司A打的款付的維修設(shè)備費(fèi)2000元,但是對(duì)方給我們開(kāi)發(fā)票開(kāi)的戶頭是B公司維修設(shè)備費(fèi)2000元,這樣我賬上這兩個(gè)公司都掛賬,我可不可以自己調(diào)戶把這兩個(gè)公司平賬了?
老師您好!我們公司(咨詢公司未上市)幫員工代持上市公司股票 (沒(méi)有簽代持協(xié)議) 現(xiàn)在員工要離職了 這股票要賣(mài)掉 稅務(wù)方面怎么處理比較好?。?我們公司之前幫這家公司(未上市前)做企業(yè)管理咨詢 這家公司ipo融資我們公司也投了些錢(qián)進(jìn)去 有幾個(gè)高管也出了一些錢(qián) 去年7月這家公司成功上市了
合同結(jié)算會(huì)影響存貨嗎
老師,本月沒(méi)有銷售,不予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,還需要進(jìn)抵扣勾選平臺(tái)操作統(tǒng)計(jì)和認(rèn)證嗎?
老師,我們請(qǐng)供應(yīng)鏈公司來(lái)進(jìn)口,有個(gè)海關(guān)進(jìn)口計(jì)稅價(jià),有個(gè)付匯價(jià),是什么原因,供應(yīng)鏈公司按哪個(gè)來(lái)開(kāi)票的
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額3借:應(yīng)交稅→城建稅-3,利潤(rùn)表出來(lái)“稅金及附加”沒(méi)有金額,底下的城市維護(hù)城建稅沒(méi)有金額,利潤(rùn)表平了,老師,一般來(lái)說(shuō),應(yīng)該是貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3,現(xiàn)在放在借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅-3,借貸不一樣都是一樣的結(jié)果,不影響是嗎?,老師,還有一個(gè)問(wèn)題,像小金額幾塊錢(qián)的調(diào)整,不用通過(guò)“以前年度調(diào)整”這個(gè)科目核算也是可以嗎?就是直接做一筆更正分錄一步到位就可以是嗎?
設(shè)計(jì)費(fèi)可以開(kāi)出0的稅率嗎,合理嗎
余老師,題里面100元,肖老師說(shuō)是現(xiàn)值,但是100x(P/F,10%,5)不是已知終值求現(xiàn)值的公式嗎?所以究竟這個(gè)100元是終值還是現(xiàn)值呀?我都暈了
核定征收時(shí)公司欠別人的錢(qián),現(xiàn)在查賬征收了,怎么還款,還要對(duì)方提供成本發(fā)票嗎?
老師:有旅游公司的賬嗎?實(shí)操
需不需要先沖紅上季的,再重開(kāi)?;蛑苯影堰@張發(fā)票附上季憑證中?當(dāng)時(shí)入賬直接走的成本費(fèi)用,未寫(xiě)暫估。
你好,這樣操作也可以的 最終的結(jié)果是一樣的。
二種做法都可以是嗎?
你好,是的,都是可以的。