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24年收到一筆2萬的款,備注工程款,按未開票收入入賬了借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費。今年對賬老板說那是圍標打來的款,現(xiàn)在從公戶退回了?,F(xiàn)在分錄怎么做,不想更正之前的申報表,這筆款可以怎么處理

2025-07-09 18:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-09 18:59

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齊紅老師 解答 2025-07-09 19:05

您好,沖回原收入(2025年): 借:主營業(yè)務收入 20000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 1200 貸:其他應付款 21200 (通過 其他應付款 暫掛賬避免直接調(diào)整銀行存款) 實際退款時(2025年): 借:其他應付款 21200 貸:銀行存款 21200 (退回款項時沖銷 其他應付款 ) 關(guān)鍵操作: 不修改2024年報表僅在2025年賬上調(diào)整沖回收入和稅金。 保留憑證和說明包括退款記錄和老板說明以備稅務檢查。但這個風險是有的因為本來要交滯納金的。

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2025-07-09
借銀行存款負數(shù),貸主營業(yè)務收入負數(shù),應交稅費負數(shù),再紅沖就行。
2025-07-11
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2025-07-09
你好,同學 本期直接沖回之前的未票收入 ?借庫存現(xiàn)金==負數(shù) ?貸 以前年度損益調(diào)整==負數(shù) ?應交稅費—增值稅?==負數(shù)
2024-04-15
把自己錯誤的紅沖處理就行了。
2024-04-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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