你好,業(yè)務(wù)費(fèi)具體是發(fā)生了什么事情的費(fèi)用
老師好,我在企業(yè)里做會(huì)計(jì),又在外面接了一份兼職代賬會(huì)計(jì),那么代賬費(fèi)應(yīng)該是借,管理費(fèi)用-工資??還是管理費(fèi)用—?jiǎng)趧?wù)費(fèi)?勞務(wù)費(fèi)沒發(fā)票入賬。另外,關(guān)于我個(gè)人的所得稅又如何計(jì)算呢?
老師,請(qǐng)問一下 如果員工來報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi),確實(shí)發(fā)生了費(fèi)用,但是沒有發(fā)票,另外找了個(gè)發(fā)票用來報(bào)賬,這樣可以嗎?
老師,制造業(yè)自己生產(chǎn)銷售產(chǎn)品,另外也有很少的對(duì)外加工收加工費(fèi),放到其他業(yè)務(wù)收入的,這部分特別少,可以不用做其他業(yè)務(wù)成本嗎,因?yàn)槌杀揪褪枪べY,做成本核算時(shí)車間人員工資都做產(chǎn)品里了
員工預(yù)支了獎(jiǎng)金35000元,但是沒有扣個(gè)稅直接全部發(fā)放了,現(xiàn)在想把沒有扣的個(gè)稅在這個(gè)月工資表中扣掉,下面的分錄寫的正確嗎? 3月 預(yù)支獎(jiǎng)金: 借:其他應(yīng)收款-員工35000 貸:銀行存款35000 4月 計(jì)提獎(jiǎng)金 借:管理費(fèi)用-獎(jiǎng)金35000 貸:應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金35000 發(fā)放獎(jiǎng)金 借:應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金35000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅1050 其他應(yīng)收款33950 每月工資8千,扣除專項(xiàng)附加工資不交個(gè)稅 計(jì)提工資 借:銷售費(fèi)用-工資 8000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 8000 5月 繳納獎(jiǎng)金個(gè)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅1050 貸:銀行存款1050 發(fā)放4月工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資8000 貸:銀行存款6950 其他應(yīng)收款-員工1050
所得稅匯算清繳問題,:我家是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,小企業(yè)的利潤(rùn)表里面只有銷售費(fèi)用有廣宣費(fèi),只有管理費(fèi)用下面有業(yè)務(wù)招待費(fèi),但是實(shí)際業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理廣宣費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)在銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用里面都有,報(bào)表就抓取不到報(bào)表里面沒有的項(xiàng)目,但是在匯算清繳填寫期間費(fèi)用明細(xì)表的時(shí)候又是分開了銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣宣費(fèi),老師們,你們這種情況怎么處理的?如果把業(yè)務(wù)招待費(fèi)做到銷售和管理兩個(gè)費(fèi)用里面,報(bào)表抓取不到銷售費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi),就會(huì)導(dǎo)致填報(bào)的時(shí)候有個(gè)提示,比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額和利潤(rùn)表報(bào)表不一致。該怎么辦?
法人支付了公司買車的車輛運(yùn)輸費(fèi)有發(fā)票怎么做分錄
老師這個(gè)月六付了車款但是 七月1號(hào)開的票怎么做分錄
福建福州實(shí)繳完成了,公示是什么時(shí)候
老師,對(duì)方6月份給我開進(jìn)來的票,開錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬(wàn)左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營(yíng),哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁(yè)面卻說,本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會(huì)計(jì)三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
就是支付介紹到客戶了
你好,這個(gè)應(yīng)該計(jì)入工資一起交個(gè)稅。
那不并入,到時(shí)所得稅匯算調(diào) 出來,可以嗎
你好,不可以的了。不規(guī)范
調(diào)出來也不行嗎,必須要申報(bào)個(gè)稅嗎
你好,是的。是要交個(gè)稅的。
那就不申報(bào)個(gè)稅了,只做業(yè)務(wù)費(fèi),這樣子風(fēng)險(xiǎn)沒有那么大吧
你好,這屬于個(gè)人取得收入,就需要申報(bào)。這樣才沒有什么風(fēng)險(xiǎn)
那這個(gè)是屬于1個(gè)月的工資,入職日期可以填寫以1月份,讓扣除為25000嗎
你好,現(xiàn)在已經(jīng)弄不了了。不過最終可以等匯算的時(shí)候退稅