你好,你是多收了錢嗎?現(xiàn)在要退回嗎?
老師,之前收到得預(yù)收款租金,我做賬是 借:銀行存款 10000 貸:預(yù)收賬款-房租費 10000 現(xiàn)在我要退還房租,做賬的話應(yīng)該怎么做 借:預(yù)收賬款10000 貸:銀行存款10000 還是 借:預(yù)收賬款 -10000 貸:銀行存款 10000 以上那個做的對呢
在往來會計實操中 為了方便對賬 對于預(yù)收的款項 可不可以這樣做 借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款 發(fā)貨 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 銷項稅 客服補款 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 貨發(fā)少了退款 借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款
上一年度需要調(diào)賬,應(yīng)該在跨年度怎么調(diào)?錯的分錄是1、借:庫存現(xiàn)金,貸:預(yù)收賬款;2、借:庫存現(xiàn)金,貸:主營業(yè)務(wù)收入 跨年后,需要做正確的分錄是1、借:庫存現(xiàn)金,貸:應(yīng)收賬款_A,預(yù)收賬款_B;2、借:庫存現(xiàn)金,貸:應(yīng)收賬款_C,預(yù)收賬款_D
老師,你好!我有兩筆款項!一個預(yù)付賬款!一個預(yù)收賬款!現(xiàn)在確定都是沒有發(fā)票了的,該怎么做賬呢?原來預(yù)付做的:借:應(yīng)付賬款!貸:銀行存款!預(yù)收做賬:借銀行存款,貸:預(yù)收賬款! 現(xiàn)在確定沒有發(fā)票,該怎么做賬沖銷預(yù)付預(yù)收呢?
老師,我是今年6月份新成立的小規(guī)模納稅人。付了2023年7月—2024年7月一年的房租。因為發(fā)票跨年了,年底需要怎么做賬? 借:預(yù)付賬款 92347.20 貸:銀行存款 92347.20 借:管理費用 7695.60 貸:預(yù)付賬款 7695.60
老師好我新接的帳怎么建賬呢
我收到了500,客戶有優(yōu)惠券支付為480,客戶要求開具480的發(fā)票,這發(fā)票應(yīng)如何開具?做賬怎么做
收據(jù)和手撕發(fā)票上面的章不一樣,可以不老師
老師你好就是我們是谷物加工企業(yè),我們的加工糧食的工人的工資入什么科目?
醫(yī)療器材有試用的產(chǎn)品該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,不是銷售給醫(yī)院是給醫(yī)院試用,我結(jié)轉(zhuǎn)成本還是按照之前采購價格結(jié)轉(zhuǎn)么?
老師好,有家材料商,現(xiàn)我公司不要票,扣除稅金3600元,原來做的憑證應(yīng)付貨款是34400元?,F(xiàn)在要沖掉3600計入那個科目。內(nèi)賬處理。謝謝!
您好~想咨詢下,公司承擔(dān)員工個人社保部分 ,目前社保新基數(shù)出來了,那9月除了補提社?!酒髽I(yè)部分】,還要有一筆補提個人工資【那個員工】?
請問之前計提了,怎么收到紅字發(fā)票怎么做賬
請問,之前計提了,現(xiàn)在收到紅字發(fā)票怎么做賬
老師 我想問一下 為什么對方欠我們錢用茶葉抵我們他們開茶葉的發(fā)票給我們,我們還需要給他們開發(fā)票嗎
老師,沒有多收錢,是房租租客付了一年的,我去年6個月的做了應(yīng)收,今年6個月做了預(yù)收,現(xiàn)在一年到了,這個預(yù)收的部分我要怎么沖回?
你好,你今年這6個月的你應(yīng)該借,預(yù)收賬款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。