進項和銷項稅都要填寫的哈
老師好,上期進項稅額留抵稅額,本期需要抵扣,如何填增值稅申報表?填哪個表?
老師,上月申報增值稅,進項抵扣以后未交增值稅,有留抵,留抵我是填30行嗎?現(xiàn)在在25行
老師,請問本月申報增值稅,進項稅額大于銷項稅額,增值稅表二怎么填寫留底部分,是在本月申報中填寫留底部分么
請問老師,上月進項進項稅金留抵額。在增值稅申報表哪個表,第幾行填列?
上期留抵稅額 這個月申報增值稅 應(yīng)交稅費=銷項稅額-進項稅額 不用減去上期留抵稅額嗎?
老師,對方6月份給我開進來的票,開錯了當時沒紅沖,7月份紅沖了,那這個票我還用做賬嗎?
老師,已認證留底的進項稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達5000萬左右,請教一下是再注冊個新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會計三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會計分錄呀
個體戶都是什么時候申報個稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個人所得稅嗎?
在建工程酒店購進電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅屬于費用類科目嗎?什么時候借方什么時候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分啊? 關(guān)于進項稅額/銷項稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進項稅額與銷項稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個明細結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
沒認證的也填寫嗎
沒認證的不填寫的哈
把上月留抵的稅額填上就可以是吧
圖片里的銷售額包含不動產(chǎn)租賃收入,對嗎,需要把不動產(chǎn)租賃收入減去嗎
直接點進去看申報表哈,留底稅是自動帶入的
在哪可以看到申報表,點下一步嗎
旁邊那個帶方框的筆,點一下
沒有看到留抵啊
為啥選引導申報呢?一般申報才有
怎么一般申報,我點開就是這樣的
點第一個筆看看是什么情況?