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老師,增值稅申報進項稅額用填寫嗎,上個月有留抵

老師,增值稅申報進項稅額用填寫嗎,上個月有留抵
2025-07-09 14:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-09 14:16

進項和銷項稅都要填寫的哈

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快賬用戶1585 追問 2025-07-09 14:17

沒認證的也填寫嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-09 14:20

沒認證的不填寫的哈

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快賬用戶1585 追問 2025-07-09 14:22

把上月留抵的稅額填上就可以是吧

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快賬用戶1585 追問 2025-07-09 14:23

圖片里的銷售額包含不動產(chǎn)租賃收入,對嗎,需要把不動產(chǎn)租賃收入減去嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-09 14:23

直接點進去看申報表哈,留底稅是自動帶入的

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快賬用戶1585 追問 2025-07-09 14:25

在哪可以看到申報表,點下一步嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-09 14:26

旁邊那個帶方框的筆,點一下

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快賬用戶1585 追問 2025-07-09 14:30

沒有看到留抵啊

沒有看到留抵啊
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齊紅老師 解答 2025-07-09 14:32

為啥選引導申報呢?一般申報才有

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快賬用戶1585 追問 2025-07-09 14:33

怎么一般申報,我點開就是這樣的

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齊紅老師 解答 2025-07-09 14:37

點第一個筆看看是什么情況?

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你好不需要填寫的,都是填寫在附表二三十五欄里面。
2021-10-08
上一個月的留底在主表期末留底里面不需要再填寫了
2025-06-14
你好,留抵稅額結(jié)轉(zhuǎn)到以后月份抵扣,也是系統(tǒng)自動生成的,不需要手動填寫
2020-12-06
你能把這個申報表截個圖來看一下嗎?
2023-06-05
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-08-12
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